柳城县六塘镇2022年度部门决算公开
柳城县六塘镇
2022年部门决算
2023年 10 月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县六塘镇概况
一、主要职能
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
(十)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位名称 |
单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县六塘镇人民政府 |
行政 |
柳城县六塘镇镇财政所 |
参公 |
柳城县六塘镇林业站 |
全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇水利站 |
全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇卫生和计划生育服务所 |
全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇文化体育和广播电视站 |
全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇社会保障服务中心 |
全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心 |
全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇退役军人服务站 |
全额拨款事业单位 |
柳城县六塘镇农业技术服务中心 |
全额拨款事业单位 |
柳城县六塘化工园区安全监督管理站 |
全额拨款事业单位 |
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:广西柳城县六塘镇 |
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,966.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,124.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.90 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
14.73 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
22.52 |
八、其他收入 |
8 |
157.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
322.03 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
199.81 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1.68 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.43 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,206.67 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
14.68 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
176.94 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
13.67 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
3,124.21 |
本年支出合计 |
58 |
3,098.07 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
103.69 |
年末结转和结余 |
60 |
129.82 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
3,227.89 |
总计 |
62 |
3,227.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
3124.21 |
2966.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.81 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,151.76 |
994.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.31 |
20101 |
人大事务 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010206 |
参政议政 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,073.96 |
916.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.31 |
2010301 |
行政运行 |
666.47 |
666.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
314.99 |
157.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.31 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010506 |
统计管理 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070808 |
广播电视事务 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
322.03 |
321.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
59.15 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
54.19 |
54.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.03 |
199.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.04 |
59.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
2.29 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.29 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
20820 |
临时救助 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
108.39 |
108.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
98.36 |
98.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
10.03 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.43 |
81.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.56 |
24.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110301 |
大气 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,205.39 |
1,205.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
644.05 |
644.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
158.05 |
158.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130153 |
农田建设 |
466.34 |
466.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
145.32 |
145.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130204 |
事业机构 |
29.55 |
29.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
92.52 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130211 |
动植物保护 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130310 |
水土保持 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
276.88 |
276.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130501 |
行政运行 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
199.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
75.87 |
75.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
126.27 |
126.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21309 |
目标价格补贴 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
176.94 |
176.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
90.61 |
90.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
90.61 |
90.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
86.33 |
86.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
86.33 |
86.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
3,098.07 |
1,567.78 |
1,530.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,124.01 |
851.21 |
272.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
7.20 |
0.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
5.52 |
0.10 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010206 |
参政议政 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,035.18 |
809.02 |
226.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
666.47 |
604.93 |
61.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
276.21 |
118.54 |
157.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
92.50 |
85.55 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010506 |
统计管理 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
32.28 |
31.68 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.11 |
0.51 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
12.79 |
10.41 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
12.79 |
10.41 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
30.59 |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.52 |
20.88 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
22.17 |
20.88 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070808 |
广播电视事务 |
22.17 |
20.88 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
322.03 |
243.77 |
78.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
34.77 |
31.71 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
33.51 |
31.71 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
59.15 |
0.00 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
54.19 |
0.00 |
54.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.03 |
199.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.04 |
59.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
2.29 |
0.50 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.29 |
0.50 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
13.31 |
12.52 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
13.31 |
12.52 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
199.81 |
175.00 |
24.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
9.53 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
108.48 |
93.57 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
98.45 |
93.57 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
10.03 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.43 |
81.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.56 |
24.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110301 |
大气 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,206.67 |
190.59 |
1,016.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
644.05 |
150.10 |
493.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
158.05 |
150.10 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130153 |
农田建设 |
466.34 |
0.00 |
466.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.58 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
146.60 |
28.53 |
118.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130204 |
事业机构 |
30.82 |
28.53 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
92.52 |
0.00 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130211 |
动植物保护 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
12.76 |
11.97 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130310 |
水土保持 |
12.76 |
11.97 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
276.88 |
0.00 |
276.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130501 |
行政运行 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
199.00 |
0.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
75.87 |
0.00 |
75.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
126.27 |
0.00 |
126.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21309 |
目标价格补贴 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
176.94 |
86.33 |
90.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
90.61 |
0.00 |
90.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
90.61 |
0.00 |
90.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
86.33 |
86.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
86.33 |
86.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,966.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
994.44 |
994.44 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
321.53 |
321.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
199.72 |
199.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,205.39 |
1,205.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
176.94 |
176.94 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
27 |
2,966.39 |
本年支出合计 |
59 |
2,966.39 |
2,966.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
2,966.39 |
总计 |
64 |
2,966.39 |
2,966.39 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
2,966.39 |
1,436.10 |
1,530.30 | |
201 |
一般公共服务支出 |
994.44 |
721.65 |
272.80 |
20101 |
人大事务 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
20102 |
政协事务 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
2010206 |
参政议政 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
916.65 |
690.48 |
226.16 |
2010301 |
行政运行 |
666.47 |
604.93 |
61.54 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
157.68 |
0.00 |
157.68 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
92.50 |
85.55 |
6.95 |
20105 |
统计信息事务 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
2010506 |
统计管理 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
20106 |
财政事务 |
31.77 |
31.17 |
0.60 |
2010601 |
行政运行 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
20111 |
纪检监察事务 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
20129 |
群众团体事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
20132 |
组织事务 |
30.59 |
0.00 |
30.59 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
203 |
国防支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
20306 |
国防动员 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
204 |
公共安全支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
20402 |
公安 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
2040299 |
其他公安支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.27 |
20.63 |
1.65 |
20701 |
文化和旅游 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
2070104 |
图书馆 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
20708 |
广播电视 |
21.92 |
20.63 |
1.29 |
2070808 |
广播电视事务 |
21.92 |
20.63 |
1.29 |
208 |
社会保障和就业支出 |
321.53 |
243.26 |
78.27 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
34.76 |
31.71 |
3.05 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
33.50 |
31.71 |
1.79 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
20802 |
民政管理事务 |
59.15 |
0.00 |
59.15 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
54.19 |
0.00 |
54.19 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.03 |
199.03 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.04 |
59.04 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
20808 |
抚恤 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
2080899 |
其他优抚支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
20811 |
残疾人事业 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
20820 |
临时救助 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
2082001 |
临时救助支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
20828 |
退役军人管理事务 |
13.31 |
12.52 |
0.79 |
2082850 |
事业运行 |
13.31 |
12.52 |
0.79 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
210 |
卫生健康支出 |
199.72 |
174.91 |
24.81 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
21004 |
公共卫生 |
9.53 |
0.00 |
9.53 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
21007 |
计划生育事务 |
108.39 |
93.49 |
14.91 |
2100716 |
计划生育机构 |
98.36 |
93.49 |
4.88 |
2100717 |
计划生育服务 |
10.03 |
0.00 |
10.03 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.43 |
81.43 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.56 |
24.56 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
21103 |
污染防治 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
2110301 |
大气 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
212 |
城乡社区支出 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
213 |
农林水支出 |
1,205.39 |
189.32 |
1,016.07 |
21301 |
农业农村 |
644.05 |
150.10 |
493.96 |
2130104 |
事业运行 |
158.05 |
150.10 |
7.96 |
2130122 |
农业生产发展 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
2130153 |
农田建设 |
466.34 |
0.00 |
466.34 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.58 |
0.00 |
17.58 |
21302 |
林业和草原 |
145.32 |
27.26 |
118.07 |
2130204 |
事业机构 |
29.55 |
27.26 |
2.29 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
92.52 |
0.00 |
92.52 |
2130211 |
动植物保护 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
21303 |
水利 |
12.76 |
11.97 |
0.79 |
2130310 |
水土保持 |
12.76 |
11.97 |
0.79 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
276.88 |
0.00 |
276.88 |
2130501 |
行政运行 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
199.00 |
0.00 |
199.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
75.87 |
0.00 |
75.87 |
21307 |
农村综合改革 |
126.27 |
0.00 |
126.27 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
21309 |
目标价格补贴 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
214 |
交通运输支出 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
21401 |
公路水路运输 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
2140106 |
公路养护 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
221 |
住房保障支出 |
176.94 |
86.33 |
90.61 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
90.61 |
0.00 |
90.61 |
2210105 |
农村危房改造 |
90.61 |
0.00 |
90.61 |
22102 |
住房改革支出 |
86.33 |
86.33 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
86.33 |
86.33 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
22999 |
其他支出 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
2299999 |
其他支出 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1081.67 |
302 |
商品和服务支出 |
95.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
341.87 |
30201 |
办公费 |
8.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
186.37 |
30202 |
印刷费 |
0.52 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
94.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
113.03 |
30205 |
水费 |
1.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.41 |
30206 |
电费 |
4.28 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
59.04 |
30207 |
邮电费 |
4.14 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.44 |
30211 |
差旅费 |
33.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
86.33 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.33 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
259.21 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
18.77 |
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
8.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
2.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.95 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.53 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
228.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.54 |
||||||
人员经费合计 |
1340.88 |
公用经费合计 |
95.22 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
||||||||
类 |
||||||||
款 |
||||||||
项 |
||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。柳城县六塘镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|||||
类 |
|||||
款 |
|||||
项 |
|||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳城县六塘镇没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:广西柳城县六塘镇 单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.73 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
6.53 |
1.20 |
7.73 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
6.53 |
1.20 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3227.89万元。与2021年度相比,收入总计减少1074.94万元,下降24.98 %,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少;支出总计减少3227.89万元,下降24.98%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3124.21万元,其中:财政拨款收入2966.39万元;占比94.95% ;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入157.81万元,占比5.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3098.07万元,其中:基本支出1567.78万元,占50.60%;项目支出1530.30万元,占49.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2966.39万元。与 2021年相比,财政拨款收、支总计各减少963.38万元,下降24.51%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出2966.39万元,占本年支出合计的95.75%。与 2021 年相比,财政拨款支出减少1047.25万元,下降26.09%,主要是因财政资金紧张,扶贫项目管理费及高标准农田建设等项目资金及人员经费支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出2966.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出994.44万元,占33.52%;国防(类)支出0.9万元,占0.03%;公共安全(类)支出14.73万元,占0.50%;文化体育与传媒(类)支出22.27万元,占0.75 %;社会保障和就业(类)支出321.53万元,占10.84%;卫生健康(类)支出199.72万元,占6.73%;节能环保(类)支出1.68万元,占比0.06%;城乡社区(类)支出0.43万元,占0.01%;农林水(类)支出1205.39万元,占40.63%;交通运输(类)支出14.68万元,占0.49%;住房保障(类)支出176.94万元,占5.96%;其他(类)支出13.67万元,占0.46%。
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