柳城县农业局2022年度部门决算公开
柳城县农业农村局
2022年部门决算
2023年 10月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县农业农村局概况
一、主要职能
1、负责动物及动物产品的检疫、监督;负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管;负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导;负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理;负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处;负责动物卫生行政许可、资质认定等。
2、负责提出动物疫病防控技术方案;组织实施动物疫病的预防、控制;负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁;负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报;负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传;负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。
3、负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物桔秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。
4、监督检查渔业法律、法规的执行,监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行;对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为,依法执行行政处罚;维护国家渔业权益,处理渔政监督管理的涉外事宜;负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销;负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用;保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染,维护渔业环境及其生态平衡;维护渔业生产秩序,调解和处理渔业生产纠纷,保障渔业生产者的合法权益;组织管理渔业通讯和导航业务;办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术,水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产职业技能鉴定;水产病害防治;增殖放流;渔业环境管理;鱼药、鱼饲料质量监测;渔业技术服务。
5、推广水产技术,水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产职业技能鉴定;水产病害防治;增殖放流;渔业环境管理;鱼药、鱼饲料质量监测;渔业技术服务。
6、拟定并组织实施种植业生产的中长期发展规划、区域布局和年度指导性计划、技术措施、管理意见;负责种植业新品种和先进适用技术的引进、试验、示范、推广,指导种植业生产基地建设;组织种植业技术推广项目的规划、遴选、申报,承担农业投资和种植业科技示范项目的管理和组织实施;调查统计种植业生产情况,分析存在问题,提出解决问题的建议措施。
7、拟定全县农业产业政策措施,提出有关农业和农村经济发展的政策性建议,研究农民增收致富措施,协调并积极参与调整和优化种植业结构、发展优势和特色农产品生产的工作。
8、拟定农业产业化经营的政策措施,指导并完善“公司+基地+农户”的生产经营模式,帮助龙头企业与农民建立稳定的利益联结关系,辐射和带动更多的农民发展订单农业和专业化、规模化生产, 确保农民利益和企业效益共同发展。
9、负责农业生产环境的监测与保护,组织实施生态农业建设,监督农业技术和农业产业质量标准的实施,指导农民按标准化、无公害生产技术规程开展生产,实施农产品质量安全检测;为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务;参与农业环境污染事故的调查处理。
10、实施科技兴农战略,拟定农业技术推广及其队伍建设的发展规划及有关政策措施,开展对基层农业技术人员和农民的科技教育培训,参与指导农村剩余劳动力转移,开展农民工就业前技能培训工作。
11、负责农业资源综合区划与开发利用,开展农业资源的优化配置、保护和农产品品质的改善工作, 组织实施农业可持续发展工作,发展优质、高效、安全农业,全面提高农业综合生产能力;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源、农业新品种的保护和管理。
12、组织全县植物内部检疫(不含森林植物内部检疫),开展农作物病虫害的预测、预报和指导防治工作。
13、负责农业行政执法工作 ,组织对农作物种子、农药、肥料、农膜等农资生产和经营市场的清理整顿和监督管理,查处销售、使用甲胺磷等高毒高残留农药和毒鼠强的非法行为,处理违法案件。
14、指导农业社会化服务体系建设 ,参与组织农产品流通,发放广西农产品运输“绿色通行证”;指导农业和农村经济信息体系建设,建设好“柳城农业信息网”,收集并发布农产品供求等农业和农村经济信息 ,向农民提供生产经营、劳动力就业、市场信息等方面的指导和服务,减少农民盲目投资,促进农产品流通销售。
15、组织主要农作物品种审定推广前的试验及真实性鉴定,开展种子质量认证,核发和管理种子生产、经营许可证,组织落实救灾备荒种子贮备任务,开展农作物种子的供销经营。
16、贯彻落实党和国家农业、农村工作的方针、政策、法律、法规,稳定和完善农村基本经营制度,调节农村经济利益关系;研究提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调开展农村改革试验,发展农民专业合作经济组织;做好减轻农民负担和土地承包管理、乡村集体资产管理、农村经济收入抽样调查统计工作。
17、承担农业生产物资供应与技术推广相结合的工作,指导农民科学使用化肥、农药、农膜,并提供相应的农资供应服务。
18、负责全县森林生物质能源综合利用和建设工作,负责引进推广森林生物质能源新技术、新成果、新产品;推进薪炭林利用技术;推广应用生物质能源转化、太阳能综合开发利用;配合主管部门做好组织实施、管理、监督等系列林生物质能源工程建设;负责全县沼气服务网点的建设和后续工作,做全县沼气安全生产工作。
19、承办自治区农业农村厅、县人民政府、市农业局交办的其他事项
二、部门决算单位构成
本部门共有直属单位17个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位5个,事业单位12个。行政单位是柳城县农业农村局,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县农村经济经营管理站、柳城县水果生产服务中心、柳城县农业行政综合执法大队、柳城县农业机械化管理中心、柳城县农村能源服务中心。
事业单位分别是柳城县农田建设指导站、柳城县农业技术推广站、柳城县农作物病虫害预测预报站、柳城县土壤肥料工作站、柳城县蚕业发展服务中心、柳城县农产品质量安全中心、柳城县畜牧站、柳城县动物疫病预防控制中心、柳城县渔业技术推广站、柳城县农机化技术推广站、柳城县农业机械化技术学校。
机关内设办公室、计划财务股、乡村产业发展股、农村合作经济指导股、畜牧饲料种植业股、兽医渔业渔政股、农田建设管理股、农村社会事业促进股、政策法规股。
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,400.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 636.35 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 6.69 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 65.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 613.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 200.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 102.47 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 550.52 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 14,834.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 186.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 21,102.15 | 本年支出合计 | 58 | 16,494.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 10,916.29 | 年末结转和结余 | 60 | 15,523.90 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 32,018.44 | 总计 | 62 | 32,018.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 21,102.15 | 21,036.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.20 | |
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.46 | 129.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 115.80 | 115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.78 | 249.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,108.00 | 1,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,045.78 | 5,045.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,379.40 | 1,379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 102.47 | 102.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 123.88 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 962.37 | 902.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 636.35 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,059.61 | 1,059.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 41.39 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 4,150.68 | 4,150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 243.43 | 243.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 917.05 | 917.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,103.43 | 1,103.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,241.97 | 1,241.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 1,821.81 | 1,816.81 | 5.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 962.37 | 902.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,165.04 | 6,165.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,108.00 | 1,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5,045.78 | 5,045.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,379.40 | 1,379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,379.40 | 1,379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 123.88 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 123.88 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16,494.54 | 2,972.52 | 13,522.02 | ||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.46 | 129.46 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.78 | 249.78 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 118.25 | 118.25 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 115.80 | 115.80 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 | ||||
2130505 | 生产发展 | 161.42 | 161.42 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.66 | 0.66 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 186.74 | 186.74 | ||||
2130501 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 62.16 | 62.16 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 76.46 | 76.46 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,751.56 | 4,751.56 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 30.00 | 30.00 | ||||
2060302 | 社会公益研究 | 6.69 | 6.69 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 102.47 | 102.47 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 123.88 | 123.88 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,390.43 | 2,390.43 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 550.04 | 550.04 | ||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.48 | 0.48 | ||||
2130124 | 农村合作经济 | 243.43 | 243.43 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 2,572.69 | 2,572.69 | ||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 127.00 | 127.00 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 584.79 | 584.79 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 12.02 | 12.02 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 54.82 | 54.82 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 52.27 | 52.27 | ||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1,103.43 | 957.56 | 145.87 | |||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.76 | 0.76 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1,059.61 | 1,004.11 | 55.50 | |||
2130110 | 执法监管 | 7.73 | 7.73 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 592.71 | 592.71 | ||||
2130153 | 农田建设 | 934.80 | 934.80 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,390.43 | 0.00 | 2,390.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,924.24 | 10.60 | 4,913.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 161.42 | 0.00 | 161.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4,751.56 | 0.00 | 4,751.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 123.88 | 0.00 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 123.88 | 0.00 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,400.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 636.35 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 6.69 | 6.69 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 613.29 | 613.29 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 200.23 | 200.23 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 102.47 | 102.47 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 550.52 | 550.52 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 13,555.64 | 13,555.64 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 186.74 | 186.74 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 21,036.95 | 本年支出合计 | 59 | 15,215.58 | 14,665.06 | 550.52 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,578.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14,400.02 | 13,565.15 | 834.87 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,829.62 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 749.03 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 29,615.60 | 总计 | 64 | 29,615.60 | 28,230.21 | 1,385.39 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14665.06 | 2972.52 | 11692.54 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 118.25 | 118.25 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 115.80 | 115.80 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.46 | 129.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.78 | 249.78 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.66 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 76.46 | 76.46 | |
2130501 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 186.74 | 186.74 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 62.16 | 62.16 | |
2130505 | 生产发展 | 161.42 | 161.42 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,751.56 | 4,751.56 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 30.00 | 30.00 | |
2060302 | 社会公益研究 | 6.69 | 6.69 | |
2110402 | 农村环境保护 | 102.47 | 102.47 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 123.88 | 123.88 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | |
2130124 | 农村合作经济 | 243.43 | 243.43 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 127.00 | 127.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 54.82 | 54.82 | |
2130101 | 行政运行 | 1,103.43 | 957.56 | 145.87 |
2130104 | 事业运行 | 1,059.61 | 1,004.11 | 55.50 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | |
2130110 | 执法监管 | 7.73 | 7.73 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 52.27 | 52.27 | |
2130108 | 病虫害控制 | 584.79 | 584.79 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.76 | 0.76 | |
2130122 | 农业生产发展 | 2,572.69 | 2,572.69 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 12.02 | 12.02 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 592.71 | 592.71 | |
2130153 | 农田建设 | 929.80 | 929.80 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,116.47 | 0.00 | 1,116.47 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,924.24 | 10.60 | 4,913.64 |
2130501 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
2130505 | 生产发展 | 161.42 | 0.00 | 161.42 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4,751.56 | 0.00 | 4,751.56 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 123.88 | 0.00 | 123.88 |
2139999 | 其他农林水支出 | 123.88 | 0.00 | 123.88 |
221 | 住房保障支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 186.74 | 186.74 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,550.29 | 302 | 商品和服务支出 | 134.61 | |
30101 | 基本工资 | 1,019.18 | 30201 | 办公费 | 15.31 | |
30102 | 津贴补贴 | 317.18 | 30202 | 印刷费 | 0.78 | |
30103 | 奖金 | 173.40 | 30203 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | |||
30107 | 绩效工资 | 285.72 | 30205 | 水费 | 0.04 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.78 | 30206 | 电费 | 2.22 | |
30109 | 职业年金缴费 | 129.46 | 30207 | 邮电费 | 11.46 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.54 | 30208 | 取暖费 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.56 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.26 | 30211 | 差旅费 | 28.04 | |
30113 | 住房公积金 | 186.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.25 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.45 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 287.62 | 30215 | 会议费 | 0.02 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.15 | ||
30302 | 退休费 | 110.78 | 30217 | 公务接待费 | 7.22 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | |||
30304 | 抚恤金 | 84.49 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 19.99 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 26.98 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.03 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.01 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 45.57 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.39 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.51 | ||||
人员经费合计 | 2,837.91 | 公用经费合计 | 134.61 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 749.03 | 636.35 | 550.52 | 550.52 | 834.87 | |||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 40.55 | 0.48 | 0.48 | 40.07 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 703.48 | 636.35 | 550.04 | 550.04 | 789.80 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
类 | |||||
款 | |||||
项 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门: 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.23 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 7.22 | 20.23 | 0 | 13.01 | 0 | 13.01 | 7.22 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为32018.44 万元。与2021年度相比,收入总计增加 5223.17 万元,增长 16.31 %,主要是项目增多;支出总计增加 5223.17 万元,增长 16.31 %,主要是项目增多;
二、收入决算情况说明
本年收入合计 21102.15万元,其中:财政拨款收入21036.95 万元;占比 99.39% ;上级补助收入 0 万元,占比 0 ;事业收入 0 万元,占比 0 ;事业单位经营收入0 万元,占比 0 ; 其他收入 65.20 万元,占比 0.61% 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 16494.54 万元,其中:基本支出 2972.52 万元,占 18.02 %;项目支出13522.02 万元,占 81.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为29615.6万元。与 2021年相比,财政拨款收、支总计各增加 10168.86万元,增长 34.34 %,主要是项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出 14665.06 万元,占本年支出合计的49.52 %。与 2021 年相比,财政拨款支出增加91.74 万元,增长0.63%,主要是项目增多。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出14665.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元, 占 0 %; 教育(类)支出 0万元,占 0 %; 科学技术(类) 支出6.69万元,占 0.05%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 613.29 万元,占4.18%;卫生健康(类)支出200.23,占1.37%;节能环保支出(类)102.47万元,占0.70%;农林水(类)支出 13555.64 万元,占 92.43 %; 住房保障(类)支出186.74万元,占 1.27 %.
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为20400.6万元,支出决算为14665.06万元,完成年初预算的 71.89 %。其中:
1、2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为118.25 万元,支出决算为118.25万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
2、2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为115.8 万元,支出决算为115.8万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
3、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为249.78万元,支出决算为249.78万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
4、2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为129.46 万元,支出决算为129.46万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
5、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为61.61万元,支出决算为61.61万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
6、2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为62.16万元,支出决算为62.16万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
7、2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为76.46万元,支出决算为76.46万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
8、2110402节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为102.47万元,支出决算为102.47万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
9、2060302科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为6.69万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
10、2130101农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1103.43万元,支出决算为1103.43万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
11、2130104农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为1059.61万元,支出决算为1059.61万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
12、2130106农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.82万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
13、2130108农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为917.05万元,支出决算为584.79万元,完成年初预算的63.77 %。决算数小于预算数的主要原因项目进度慢,资金拨付慢
14、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为6.54万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
15、2130109农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为41.39万元,支出决算为52.27万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
16、2130110农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为7.73万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
17、2130120农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为127万元,支出决算为127万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
18、21320121农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100 %。无决算数大于(小于)预算数的主要原因
19、2130122农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为4150.68万元,支出决算为2572.69万元,完成年初预算的0.62%。决算数大于(小于)预算数的主要原因项目进度慢,资金拨付慢
20、2130124农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为243.43万元,支出决算为243.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因项目进度慢,资金拨付慢
21、2130125农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
22、2130102农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12.02万元,支出决算为12.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
23、2130135农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为1241.97万元,支出决算为592.71万元,完成年初预算的47.72%。决算数大于(小于)预算数的主要原因项目进度慢,资金拨付慢
24、2130153农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为1816.81万元,支出决算为929.8万元,完成年初预算的51.18%。决算数大于(小于)预算数的主要原因项目进度慢,资金拨付慢
25、2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为902.18万元,支出决算为1116.47万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
26、2130505农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为1108万元,支出决算为161.42万元,完成年初预算的14.57%。决算数大于(小于)预算数的主要原因项目进度慢,资金拨付慢
27、2130599农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5045.78万元,支出决算为4751.56万元,完成年初预算的94.17%。决算数大于(小于)预算数的主要原因项目进度慢,资金拨付慢
28、2130803农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为1379.4万元,支出决算为30万元,完成年初预算的2.17%。决算数大于(小于)预算数的主要原因项目进度慢,资金拨付慢
29、2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为123.88万元,支出决算为123.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
30、2210201住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为186.74万元,支出决算为186.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2972.52万元,其中:
人员经费2837.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费134.61万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转749.03万元,本年收入636.35万元,本年支出550.52 万元,年末结转和结余 万元。支出具体情况如下:
政府性基金预算财政拨款支出550.52 万元,较2021年度决算数减少1679.32万元,下降305 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出550.52 万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为636.35 万元,支出决算为 550.52万元,完成年初预算的 86.51 %。其中:
1、2121100城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款) 农业土地开发资金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.48万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有安排.
2、2120804城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 636.35 万元,支出决算为 550.04万元,完成年初预算的 86.44%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是项目进度慢。
3、2120899城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0。决算数大于(小于)预算数的主要原因是无.
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.23万元,支出决算为20.23 万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 13.01 万元,完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为 7.22万元,完成预算的 100 %。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 3.89 万元,下降 19.23 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0万元,下降 0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加 0.86万元,增长6.61 %;公务接待费支出决算减少4.75 万元,下降65.8%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是预算增多;公务接待费支出减少的主要原因是预算减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 13.01万元,占64.31 %;公务接待费支出决算7.22万元,占 35.69 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置0万元。其中: 公务用车购置0辆,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。
3.公务用车运行费支出 13.01 万元。其中:公务用车运行支出13.01万元。主要用于公务用车加油及维修维护及保险费支出。2022年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。
3.公务接待费支出 7.22 万元。其中:
国内公务接待支出 7.22万元。主要用于上级部门的公务接待。2022年共接待国内来访团组135 个、来宾 902 人次。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出94.98万元,比2021年减少80.5万元,降低84.75%。主要原因是:经费紧张,不得报账。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是事业单位采样车;单价100万元(含)以上设备 0 台(套)。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金 3369.2万元,自评覆盖率达到 100 %。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,动物防疫项目自评得分为94.62 分。项目全年预算数为258.66万元,执行数为119.4万元,完成预算的 46.16 %。项目绩效目标完成情况:完成动物防疫及动物无害化处理。发现的主要问题及原因:无问题。
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 动物防疫 | 项目编码 | 450222220450100004624 | |||||||
项目实施单位 | 501005-柳城县农业综合行政执法大队 | 主管部门 | 501-柳城县农业农村局 | |||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||
合计 | 0 | 258.66 | 258.66 | 119.4 | 46.16% | |||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 258.4 | 258.4 | 119.4 | 46.21 | ||||
本级 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 0.0 | 0 | |||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
财政拨款预算调整率(%) | #DIV/0! | 调整原因说明 | ||||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 动物防疫及动物无害化处理 | |||||||||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |||||||
项目实施进度安排 | 1-12月 | |||||||||
年度绩效目标 | 动物防疫及动物无害化处理 | |||||||||
自评得分(满分100分) | 94.62 | 预算执行(10分) | 4.62 | |||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 动物无害化处理8万头 | 动物无害化处理8万头 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 动物无害化处理8万头 | |||
质量指标 | 按时按量完成动物无害化处理项目 | 按时按量完成动物无害化处理项目 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时按量完成动物无害化处理项目 | ||||
时效指标 | 动物无害化处理补贴时间上年的3月1日至下一年度的2月28日 | 动物无害化处理 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 动物无害化处理 | ||||
成本指标 | 补贴金额130万元 | 补贴金额130万元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 补贴金额130万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益好 | 补贴金额130万元 | 9 | 达成预期指标 | 9 | 补贴金额130万元 | |||
社会效益指标 | 社会环境好,减少污染 | 社会环境好,减少污染 | 7 | 达成预期指标 | 7 | 社会环境好,减少污染 | ||||
生态效益指标 | 生态环境好,减少污染 | 生态环境好,减少污染 | 7 | 达成预期指标 | 7 | 社会环境好,减少污染 | ||||
可持续影响指标 | 补贴对象反响好 | 补贴对象反响好 | 7 | 达成预期指标 | 7 | 补贴对象反响好 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度高 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 服务对象满意度高 | |||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费,是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。