柳城县财政局2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县财政局
单位负责人(签字):全智颖
填 报 人(签字):严军
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
单位职能:财政局是县人民政府主管财政收支、财税工作、国有资本金基础工作的综合经济管理部门。
主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、市财政、税收的方针政策及其他有关政策;制订全县财政税收发展中长期规划,并组织实施;提出我县运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行自治区、市与县、县与乡镇以及国家与企业的分配政策。
(二)负责提出全县财政、预算、国有资本金基础管理、税收、财务、会计等规范性文件立项的建议;根据县人民政府委托起草有关的规范性文件草案。
(三)编制年度县本级预、决算草案,组织本级总预算执行;代编和汇总全县预算;受县人民政府委托,向县人民代表大会(或常委会)报告本级和全县预算及其执行情况和决算;监督全县各级财政预算的执行;管理县本级各项财政收入,管理预算外资金和财政专户,管理有关政府性基金;对社会财力进行综合平衡;根据预算安排,组织制定财政收入计划,制定和落实财政收入目标责任制。
(二)部门机构设置和人员情况
柳城县财政局的机构设置及人员情况如下表:
机构和人员情况表 单位:人
单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 遗属人数 |
柳城县财政局 | 行政单位 | 36 | 29 | 1 | 25 | 3 |
柳城县财政局 | 事业参公 | 36 | 40 | |||
柳城县非税收入管理办公室 | 全额拨款事业单位 | 18 | 16 |
第二部分: 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,030.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 821.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 86.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 56.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8.81 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 51.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 1.66 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,030.29 | 本年支出合计 | 51 | 1,026.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 197.13 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 70.86 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 200.63 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 73.25 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,227.42 | 总计 | 58 | 1,227.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,030.29 | 1,030.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 824.97 | 824.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 824.97 | 824.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 720.35 | 720.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010650 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,026.79 | 939.69 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 821.00 | 742.72 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 821.00 | 742.72 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 717.58 | 717.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 19.05 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010650 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,030.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 821.00 | 821.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,030.29 | 本年支出合计 | 49 | 1,025.13 | 1,025.13 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 195.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 200.63 | 200.63 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 195.47 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 1,225.76 | 总计 | 54 | 1,225.76 | 1,225.76 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,025.13 | 938.04 | 87.10 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 821.00 | 742.72 | 78.28 | |
20106 | 财政事务 | 821.00 | 742.72 | 78.28 | |
2010601 | 行政运行 | 717.58 | 717.58 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | |
2010607 | 信息化建设 | 19.05 | 0.00 | 19.05 | |
2010650 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | |
21301 | 农业 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
21307 | 农村综合改革 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | |
221 | 住房保障支出 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.95 | 51.95 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 697.75 | 302 | 商品和服务支出 | 150.30 | 310 | 其他资本性支出 | 0.57 | |
30101 | 基本工资 | 270.34 | 30201 | 办公费 | 7.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 154.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 | |
30103 | 奖金 | 152.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 40.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6.18 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.62 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.89 | 30209 | 物业管理费 | 21.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 89.42 | 30211 | 差旅费 | 4.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 1.58 | 30215 | 会议费 | 3.94 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 14.50 | 30216 | 培训费 | 3.31 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.84 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 19.51 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 51.95 | 30227 | 委托业务费 | 36.81 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.95 | |||||||
人员经费合计 | 787.17 | 公用经费合计 | 150.87 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 |