柳城县安全监督管理局2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县安全生产监督管理局
单位负责人(签字):吴建文
填 报 人(签字):刁月琴
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、 主要职能
(一)组织起草安全生产有关规范性文件和规章制度,拟订全县安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡(镇)人民政府和华侨经济管理区安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理柳城县管理的工矿商贸企业安全生产工作,协助监管在柳城的柳州市、自治区、中央企业安全生产工作。
(四)负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入条件审核工作,依法指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;负责煤矿安全监管工作。
(五)负责工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的组织实施工作,监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(六)负责组织县安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
(七)负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
(八)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生安全监督检查责任,承担职业卫生安全许可证颁发管理的有关工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(十)监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作,指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作和特种作业人员操作资格考核发证工作。
(十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,协调注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
(十二)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
(十三)组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。
(十四)组织开展安全生产方面的交流与合作。
(十五)承担县安全生产委员会的具体工作。
(十六)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县安全生产监督管理局(机关) | 行政 |
柳城县安全生产执法监察大队 | 参公 |
第二部分: 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
部门:广西柳城县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 275.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 38.31 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 25.32 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 15.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 183.89 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 12.89 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 275.75 | 本年支出合计 | 50 | 275.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 275.75 | 总计 | 54 | 275.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
部门:广西柳城县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 275.75 | 275.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 183.89 | 183.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21506 | 安全生产监管 | 183.89 | 183.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150601 | 行政运行 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150605 | 安全监管监察专项 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
部门:广西柳城县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 275.75 | 224.25 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 183.89 | 132.39 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 183.89 | 132.39 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:广西柳城县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 275.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 183.89 | 183.89 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 275.75 | 本年支出合计 | 49 | 275.75 | 275.75 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 275.75 | 总计 | 54 | 275.75 | 275.75 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:广西柳城县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 275.75 | 224.25 | 51.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 183.89 | 132.39 | 51.50 | ||
21506 | 安全生产监管 | 183.89 | 132.39 | 51.50 | ||
2150601 | 行政运行 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:广西柳城县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 185.92 | 302 | 商品和服务支出 | 23.92 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 60.20 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 43.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 15.83 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.84 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.41 | 30211 | 差旅费 | 2.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.48 | 30216 | 培训费 | 1.88 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 12.89 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.60 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.65 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | |||||||
人员经费合计 | 200.33 | 公用经费合计 | 23.92 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:广西柳城县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.43 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 2.63 | 2.92 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 1.20 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门:广西柳城县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入275.75万元,其中本年收入 275.75万元, 较2016年度决算数减少12.96万元,下降4.49 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入275.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少12.96万元,下降4.49 %。主要原因是人员减少。。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。
4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。
(二)本部门2017年度总支出275.75万元,其中本年支出275.75万元, 较2016年度决算数减少12.96万元,下降4.49%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:
(1)一般公共服务支出38.31万元:主要用于其他一般公共服务支出。
较2016年度决算数减少12.09万元,下降23.99%,主要原因是人员减少。
(2)社会保障和就业支出25.32万元:主要用于本局机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助。
较2016年度决算数增加15.00万元,增长145.35%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(3)医疗卫生与计划生育支出15.35万元。主要用于按照国家规定向职工发放的行政单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障支出。
较2016年度决算数增加6.93万元,增长82.30%,主要原因是缴费基数增大。
(4)资源勘探信息等支出183.89万元:主要用于人员经费开支、其他一般日常公共服务及安全生产事故处理、隐患排查整改等支出。
较2016年度决算数减少21.78万元,下降10.59%,主要原因是减少一般日常公共服务支出。
(5)住房保障支出12.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数减少1.01万元,下降7.27%,主要原因是有2位职工退休。
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出275.75万元,较2016年度决算数减少12.96万元,下降4.49%。其中:基本支出 224.25万元,项目支出 51.5万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 275.75万元,支出决算为275.75万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:
2019999代码其他一般公共服务支出年度预算为 38.31万元,支出决算为38.31万元,完成年度预算的100%。主要用于在职人员绩效奖
2080501代码行政事业单位离退休年度预算为 1.48万元,支出决算为1.48万元,完成年度预算的100%。主要用于本局退休人员生活补助。
2080505代码机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 23.84万元,支出决算为23.84万元,完成年度预算的100%。主要用于本局机关事业单位基本养老保险缴费支出
2101101代码行政单位医疗年度预算为 9.23万元,支出决算为9.23万元,完成年度预算的100%。
主要用于按照国家规定向职工发放的行政单位医疗等医疗保障支出。
2101103代码公务员医疗补助年度预算为 6.12万元,支出决算为6.12万元,完成年度预算的100%。
主要用于按照国家规定向职工发放的公务员医疗补助支出。
2150601代码行政运行年度预算为132.39万元,支出决算为132.39万元,完成年度预算的100%。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费开支、其他一般日常公共服务及安全生产事故处理、隐患排查整改等支出。
2150605代码安全监管监察专项年度预算为 20.50万元,支出决算为20.50万元,完成年度预算的100%。主要用于其他一般日常公共服务及安全生产事故处理、隐患排查整改等支出。
2150699代码其他安全生产监管支出年度预算为 31.00万元,支出决算为31.00万元,完成年度预算的100%。主要用于其他一般日常公共服务及安全生产事故处理、隐患排查整改等支出。
2210201代码住房公积金年度预算为 12.89万元,支出决算为12.89万元,完成年度预算的100%。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出224.25万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出185.92万元,完成当年预算的100 %。
(二)商品和服务支出23.92万元,完成当年预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助支出14.41万元,完成当年预算的100 %。
(四)其他资本性支出0万元,完成当年预算的0 %。
(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。
(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.92万元,占该经费年度预算数4.43万元的65.91%,比上年2.92万元增加(减少)0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.72万元,占该经费年度预算数1.8万元的95.56%,比上年1.72万元增加(减少)0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。
公务用车运行支出1.72万元,占该经费年度预算数1.8万元的95.56%,比上年1.72万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.72万元,平均每辆 1.72 万元,未超出年初预算安排支出。
(三)公务接待费支出1.2万元, 占该经费年度预算数2.63万元的45.63%,比上年1.2万元增加(减少)0万元.;其中:国内公务接待批次23次,人次256次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费等支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出23.92万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数23.92万元的100%,比2016年增加1.33万元,增长5.89 %。主要原因是:办公业务量增大,加强职工培训。
办公费、会议费、培训费具体情况如下:
办公费支出1.77万元,占该经费年度预算数1.77万元的100%,比上年0.74万元增加1.03万元,增加原因是办公业务量大;
会议费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元;
培训费支出1.85万元,占该经费年度预算数1.85万元的100%,比上年1.71万元增加0.14万元,增加原因加强职工培训。
(二)政府采购支出情况说明。
1.2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
2、2017年本部门政府采购具体内容为:
(1)货物合计采购 0万元;
(2)工程合计采购 0万元;
(3)服务合计采购 0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金5万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“安全生产检查及执法等经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5 万元。从评价情况来看,安全生产检查及执法等经费项目:是按照国家、自治区、柳州市相关文件及会议要求,认真做好安全生产监管工作。为做好安全生产工作,每季度开展安全生产大检查工作、重点行业(领域)专项整治工作。每年6月开展“安全生产月”等活动。通过开展“安全生产月”活动;开展安全生产大检查工作、重点行业(领域)专项整治工作。使安全生产知识贯彻到各企业、乡镇、村屯,降低安全生产事故的发生,提高企业效益,群众对安全生产工作满意。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出275.75万元。从评价情况来看,开展部门整体财政支出绩效评价,建立财政绩效评价体系不仅有其必要性也兼具必然性。本部门认真总结以前年度的经验和做法,在以后的工作中要做到以下几点:1、对于绩效评价要本着科学、客观、公正的态度。2、将绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程中,使得绩效评价真正发挥其作用。3、合理的规范预算支出是开展部门整体财政支出评价的现实意义,所以必须依法依规的进行财政支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……