2017
柳城县古砦乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 财政局
发布日期: 2017-03-02

柳城县古砦乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

                                          目  录

第一部分:部门概况

第二部分:2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(一)2017年本部门主要工作安排

1.宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置和人员情况 

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

单位名称

单位性质

柳城县古砦乡人民政府

行政单位

柳城县古砦乡财政所

参公事业单位

柳城县古砦乡经管站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡林业站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡水土保持管理站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡计划生育办公室

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡企业办

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡文体广播站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡规划站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡劳保所

全额拨款事业单位

本年度机构和人员如下表:

单位:人

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款事业单位

财政补助

事业单位

自收自支事业单位

参(依)公管理

其他

编制数

81

33

7

0

43

0

实有人数

84

41

6

0

39

0

  在职人数

64

29

6

0

29

0

   其中:在岗在编人数

60

26

5

0

29

0

         在岗超编人数

0

0

0

0

0

0

  离退休人数

25

15

0

0

10

0

    其中:离休人数

0

0

0

0

0

0

    退休人数

25

15

0

0

10

0

遗属

7

7

0

0

0

0

非在编人员(经人才办审定由财政供养的人员)

2

2

0

0

0

0

  编外长期聘用人员(经县政府同意财政供养人员)

2

1

1

0

0

0

第二部分:2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

 十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况(预算01表)

(一)收入预算说明

2017年收入总预算755.19万元,同比减少15.18万元,同比下降1.97%。其中:一般公共预算拨款755.19万元,同比减少15.18万元,同比下降1.97%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算755.19万元,其中:基本支出665.33万元,占支出总预算88.10%,同比减少11.84万元,同比下降1.75%;项目支出89.87万元,占支出总预算11.90%,同比下降3.34万元,同比减少3.58%

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1) 一般公共服务支出414.4万元。包括: 政府职工工资福利支出、政府对聘用人员和家庭的补助。占支出总预算54.87%,同比增加29.2万元,同比增长7.58%

(2)国防支出1万元。包括兵役征集支出、其他国防动员支出。占支出总预算0.13%,同比减少1.62万元,同比减少61.83%

(3)科学技术支出3.6万元。占支出总预算0.48%,同比增加2.4万元,同比增长200%

(4)文化体育与传媒支出24.87万元。包括:文广站职工工资福利支出占支出总预算3.29%,同比增加2.39万元,同比增长10.64%

(5)社会保障和就业支出89.04万元。包括:劳保所职工工资福利支出。占支出总预算11.79%,同比减少42.06万元,同比增长32.08%

(6)医疗卫生支出94.31万元。包括: 计生站职工工资福利支出。占支出总预算12.49%,同比减少18.34万元,同比减少16.28%

(7)城乡社区支出15.67万元。包括:规划站职工工资福利支出。占支出总预算2.08%,同比增加6.17万元,同比增长64.95%

(8)农林水支出44.41万元。包括:经管站、林业站、水保站职工工资福利支出。占支出总预算5.88%,同比减少7.26万元,同比增长14.05%

(9)住房保障支出39.88万元。占支出总预算5.28%,同比减少1.65万元,同比减少3.98%

(10)其他支出28万元。包括:办公费支出。占支出总预算3.71%,同比增加16.8万元,同比增长150%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出665.33万元;占支出总预算88.1%,同比减少88.1%万元,同比下降1.75%。其中:

工资福利支出预算460.77万元;占基本支出预算61.01%73.12万元,同比增长18.86%

商品和服务支出预算42.74万元;占基本支出预算5.66%,同比减少21.58万元,同比增长101.96%

对个人和家庭补助支出预算161.82万元;占基本支出预算21.43%,同比减少106.53万元,同比下降39.7%

(2)项目支出预算

项目支出89.87万元;占支出总预算11.9%,同比减少3.34万元,同比下降3.58%

二、古砦乡2017年财政拨款支出预算情况(预算03表)

2017年财政拨款支出755.19万元,其中:基本支出665.33万元,项目支出89.87万元。具体支出预算如下

行政运行266.47万元,其中基本支出266.47万元,主要用于人员工资人员经费。

1. 一般行政管理事务(人大事务)11.20万元,其中:项目支出11.20万元,主要用于机关及各二层单位购置费物业费等专项经费。

2. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)266.48万元,其中:项目支出0万元,主要用于机关职工工资支出。

3. 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)47.4万元,其中:项目支出28.7万元,主要用于机关及各二层单位购置费物业费等办公经费。

4. 行政运行(财政事务)30.27万元,其中:基本支出30.27万元,主要用于乡政所职工工资支出。

5. 一般行政管理事务(财政事务)6.83万元,其中:基本支出4.83万元,项目支出2万元,主要用于财政所职工社会保障保险费用。

6. 其他纪检监察事务支出11.20万元,其中:基本支出8.20万元,项目支出3万元,主要用于机关及各二层单位纪律检查专项办公经费。

7.一般行政管理事务(群众团体事务)5万元,其中:项目支出5万元,主要用于机关及各二层单位团委活动组织专项经费。

8. 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)34.82万元,其中:基本支出34.82万元,主要用于党委职工工资。

9.一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)3万元,其中:基本支出3万元,主要用于党委购置费物业费等办公经费。

10.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5万元,其中:项目支出5万元,主要用于机关及各二层单位维稳专项经费。

11. 其他一般公共服务支出1.4万元,其中:项目支出1.4万元,主要用于机关及各二层单位人大代表、党代表、政协委员之家活动经费。

12. 其他国防动员支出1万元,其中:项目支出1万元,主要用于机关及各二层单位征兵、民兵训练专项经费。

13.其他科学技术普及支出1.1万元,其中:项目支出1.1万元,主要用于机关及各二层单位组织科技宣传培训工作专项经费。

14.其他科学技术支出2.5万元,其中:项目支出2.5万元,其中:项目支出1.1万元,主要用于机关及各二层单位组织科技宣传培训工作专项经费。

15.图书馆0.37万元,其中:项目支出0.37万元,主要用于机关及各二层单位购置图书等文化文艺宣传专项经费。

16.群众文化6.01万元,其中:基本支出6.01万元,主要用于文化站职工工资。

17.广播18.49万元,其中:基本支出18.49万元,主要用于广播站职工工资。

18.社会保险经办机构24.51万元,其中:基本支出24.51万元,主要用于劳保所职工工资。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.53万元,其中:基本支出64.53万元,主要用于机关及各二层单位购职工养老保险单位部分费用。

20.重大公共卫生专项0.6万元,其中:基本支出0.6万元,主要用于机关及各二层单位开展新农保专项工作经费。

21.计划生育机构62.08万元,其中:基本支出62.08万元,主要用于计生站职工工资。

22.计划生育服务5.32万元,其中:基本支5.32元,主要用于计生站办公费用。

23.行政单位医疗14.38万元,其中:基本支出14.38万元,主要用于机关及党委、财政所医疗保险单位部分支出。

24.事业单位医疗11.93万元,其中:基本支出11.93万元,主要用于各二层事业单位医疗保险单位。

25. 城乡社区规划与管理15.67万元,其中:基本支出15.67万元,主要用于规划站职工工资支出。

26. 事业运行(农业21.62万元,其中:基本支出21.62万元,主要用于经管站职工工资支出。

27.林业事业机构11.36万元,其中:基本支出11.36万元,主要用于林业站职工工资支出。

28.水土保持(水利)11.43万元,其中:基本支出11.43万元,主要用于水利站职工工资支出。

29.住房公积金39.88万元,其中:基本支出39.88万元,主要用于职工公积金单位部分费用。

30.其他支出28万元,其中:项目支出28万元,主要用于村委办公经费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况(预算13表)

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.14万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.14万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.14元,比上年预算5.07万元,同比增加6.07万元,同比增长增加119.72%。增加主要原因是:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算5.14万元,同比增加0.07万元,同比增长1.38%。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算6万元,同比增加6万元,增长100%。2017年无公务用车购置,2017年公车保有量7辆(政府机关3辆,公车运行费4.5万元;所属二层事业单位1辆,公车运行费1.5万元),增加原因:

(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。

(2)公务用车运行维护费2017年预算6万元,同比增加6万元,同比增长100%。2016年实行公车改革,预算未安排公务用车运行维护费,2016年公车改革后,政府机关保留4辆公务用车,连同所属二层事业单位1辆,2017年公车保有量4辆,2017年公车运行维护预算经费6万元。

四、政府采购情况说明(预算14表)

2017年政府采购预算0万元,占总预算的0%,同比持平。其中集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费42.74万元(与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。

2.预算绩效信息情况说明

柳城县古砦乡及所属二层单位2017年度预算绩效目标如下(最终以财政批复为准):

(1)柳城县古砦仫佬族乡人民政府:生态乡村及保洁工作预算绩效项目。

(2)柳城县古砦仫佬族乡人民政府: 预防青少年违法犯罪工作预算绩效项目:   

    3.国有资产使用情况说明

柳城县古砦乡及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。古砦乡及所属二层单位合署办公,办公楼房屋建筑资产账登记在财政所固定资产账上,其他资产按独立核算单位分别核算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




柳城县2017部门预算公开表_[610]柳城县古砦乡.xls


柳城县古砦乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2017-03-02 00:00    |  作者: 财政局

柳城县古砦乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

                                          目  录

第一部分:部门概况

第二部分:2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(一)2017年本部门主要工作安排

1.宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置和人员情况 

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

单位名称

单位性质

柳城县古砦乡人民政府

行政单位

柳城县古砦乡财政所

参公事业单位

柳城县古砦乡经管站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡林业站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡水土保持管理站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡计划生育办公室

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡企业办

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡文体广播站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡规划站

全额拨款事业单位

柳城县古砦乡劳保所

全额拨款事业单位

本年度机构和人员如下表:

单位:人

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款事业单位

财政补助

事业单位

自收自支事业单位

参(依)公管理

其他

编制数

81

33

7

0

43

0

实有人数

84

41

6

0

39

0

  在职人数

64

29

6

0

29

0

   其中:在岗在编人数

60

26

5

0

29

0

         在岗超编人数

0

0

0

0

0

0

  离退休人数

25

15

0

0

10

0

    其中:离休人数

0

0

0

0

0

0

    退休人数

25

15

0

0

10

0

遗属

7

7

0

0

0

0

非在编人员(经人才办审定由财政供养的人员)

2

2

0

0

0

0

  编外长期聘用人员(经县政府同意财政供养人员)

2

1

1

0

0

0

第二部分:2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

 十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况(预算01表)

(一)收入预算说明

2017年收入总预算755.19万元,同比减少15.18万元,同比下降1.97%。其中:一般公共预算拨款755.19万元,同比减少15.18万元,同比下降1.97%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算755.19万元,其中:基本支出665.33万元,占支出总预算88.10%,同比减少11.84万元,同比下降1.75%;项目支出89.87万元,占支出总预算11.90%,同比下降3.34万元,同比减少3.58%

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1) 一般公共服务支出414.4万元。包括: 政府职工工资福利支出、政府对聘用人员和家庭的补助。占支出总预算54.87%,同比增加29.2万元,同比增长7.58%

(2)国防支出1万元。包括兵役征集支出、其他国防动员支出。占支出总预算0.13%,同比减少1.62万元,同比减少61.83%

(3)科学技术支出3.6万元。占支出总预算0.48%,同比增加2.4万元,同比增长200%

(4)文化体育与传媒支出24.87万元。包括:文广站职工工资福利支出占支出总预算3.29%,同比增加2.39万元,同比增长10.64%

(5)社会保障和就业支出89.04万元。包括:劳保所职工工资福利支出。占支出总预算11.79%,同比减少42.06万元,同比增长32.08%

(6)医疗卫生支出94.31万元。包括: 计生站职工工资福利支出。占支出总预算12.49%,同比减少18.34万元,同比减少16.28%

(7)城乡社区支出15.67万元。包括:规划站职工工资福利支出。占支出总预算2.08%,同比增加6.17万元,同比增长64.95%

(8)农林水支出44.41万元。包括:经管站、林业站、水保站职工工资福利支出。占支出总预算5.88%,同比减少7.26万元,同比增长14.05%

(9)住房保障支出39.88万元。占支出总预算5.28%,同比减少1.65万元,同比减少3.98%

(10)其他支出28万元。包括:办公费支出。占支出总预算3.71%,同比增加16.8万元,同比增长150%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出665.33万元;占支出总预算88.1%,同比减少88.1%万元,同比下降1.75%。其中:

工资福利支出预算460.77万元;占基本支出预算61.01%73.12万元,同比增长18.86%

商品和服务支出预算42.74万元;占基本支出预算5.66%,同比减少21.58万元,同比增长101.96%

对个人和家庭补助支出预算161.82万元;占基本支出预算21.43%,同比减少106.53万元,同比下降39.7%

(2)项目支出预算

项目支出89.87万元;占支出总预算11.9%,同比减少3.34万元,同比下降3.58%

二、古砦乡2017年财政拨款支出预算情况(预算03表)

2017年财政拨款支出755.19万元,其中:基本支出665.33万元,项目支出89.87万元。具体支出预算如下

行政运行266.47万元,其中基本支出266.47万元,主要用于人员工资人员经费。

1. 一般行政管理事务(人大事务)11.20万元,其中:项目支出11.20万元,主要用于机关及各二层单位购置费物业费等专项经费。

2. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)266.48万元,其中:项目支出0万元,主要用于机关职工工资支出。

3. 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)47.4万元,其中:项目支出28.7万元,主要用于机关及各二层单位购置费物业费等办公经费。

4. 行政运行(财政事务)30.27万元,其中:基本支出30.27万元,主要用于乡政所职工工资支出。

5. 一般行政管理事务(财政事务)6.83万元,其中:基本支出4.83万元,项目支出2万元,主要用于财政所职工社会保障保险费用。

6. 其他纪检监察事务支出11.20万元,其中:基本支出8.20万元,项目支出3万元,主要用于机关及各二层单位纪律检查专项办公经费。

7.一般行政管理事务(群众团体事务)5万元,其中:项目支出5万元,主要用于机关及各二层单位团委活动组织专项经费。

8. 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)34.82万元,其中:基本支出34.82万元,主要用于党委职工工资。

9.一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)3万元,其中:基本支出3万元,主要用于党委购置费物业费等办公经费。

10.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5万元,其中:项目支出5万元,主要用于机关及各二层单位维稳专项经费。

11. 其他一般公共服务支出1.4万元,其中:项目支出1.4万元,主要用于机关及各二层单位人大代表、党代表、政协委员之家活动经费。

12. 其他国防动员支出1万元,其中:项目支出1万元,主要用于机关及各二层单位征兵、民兵训练专项经费。

13.其他科学技术普及支出1.1万元,其中:项目支出1.1万元,主要用于机关及各二层单位组织科技宣传培训工作专项经费。

14.其他科学技术支出2.5万元,其中:项目支出2.5万元,其中:项目支出1.1万元,主要用于机关及各二层单位组织科技宣传培训工作专项经费。

15.图书馆0.37万元,其中:项目支出0.37万元,主要用于机关及各二层单位购置图书等文化文艺宣传专项经费。

16.群众文化6.01万元,其中:基本支出6.01万元,主要用于文化站职工工资。

17.广播18.49万元,其中:基本支出18.49万元,主要用于广播站职工工资。

18.社会保险经办机构24.51万元,其中:基本支出24.51万元,主要用于劳保所职工工资。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.53万元,其中:基本支出64.53万元,主要用于机关及各二层单位购职工养老保险单位部分费用。

20.重大公共卫生专项0.6万元,其中:基本支出0.6万元,主要用于机关及各二层单位开展新农保专项工作经费。

21.计划生育机构62.08万元,其中:基本支出62.08万元,主要用于计生站职工工资。

22.计划生育服务5.32万元,其中:基本支5.32元,主要用于计生站办公费用。

23.行政单位医疗14.38万元,其中:基本支出14.38万元,主要用于机关及党委、财政所医疗保险单位部分支出。

24.事业单位医疗11.93万元,其中:基本支出11.93万元,主要用于各二层事业单位医疗保险单位。

25. 城乡社区规划与管理15.67万元,其中:基本支出15.67万元,主要用于规划站职工工资支出。

26. 事业运行(农业21.62万元,其中:基本支出21.62万元,主要用于经管站职工工资支出。

27.林业事业机构11.36万元,其中:基本支出11.36万元,主要用于林业站职工工资支出。

28.水土保持(水利)11.43万元,其中:基本支出11.43万元,主要用于水利站职工工资支出。

29.住房公积金39.88万元,其中:基本支出39.88万元,主要用于职工公积金单位部分费用。

30.其他支出28万元,其中:项目支出28万元,主要用于村委办公经费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况(预算13表)

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.14万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.14万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.14元,比上年预算5.07万元,同比增加6.07万元,同比增长增加119.72%。增加主要原因是:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算5.14万元,同比增加0.07万元,同比增长1.38%。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算6万元,同比增加6万元,增长100%。2017年无公务用车购置,2017年公车保有量7辆(政府机关3辆,公车运行费4.5万元;所属二层事业单位1辆,公车运行费1.5万元),增加原因:

(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。

(2)公务用车运行维护费2017年预算6万元,同比增加6万元,同比增长100%。2016年实行公车改革,预算未安排公务用车运行维护费,2016年公车改革后,政府机关保留4辆公务用车,连同所属二层事业单位1辆,2017年公车保有量4辆,2017年公车运行维护预算经费6万元。

四、政府采购情况说明(预算14表)

2017年政府采购预算0万元,占总预算的0%,同比持平。其中集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费42.74万元(与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。

2.预算绩效信息情况说明

柳城县古砦乡及所属二层单位2017年度预算绩效目标如下(最终以财政批复为准):

(1)柳城县古砦仫佬族乡人民政府:生态乡村及保洁工作预算绩效项目。

(2)柳城县古砦仫佬族乡人民政府: 预防青少年违法犯罪工作预算绩效项目:   

    3.国有资产使用情况说明

柳城县古砦乡及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。古砦乡及所属二层单位合署办公,办公楼房屋建筑资产账登记在财政所固定资产账上,其他资产按独立核算单位分别核算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




柳城县2017部门预算公开表_[610]柳城县古砦乡.xls