2016
柳城县太平镇2015年部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2016-09-26

 

2015年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单       位:广西柳城县太平镇

 单位负责人:杨连三

 填 报    人:贾双

 日       期:2016年9月

 

目     录

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:  2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、部门决算相关信息统计表情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:广西柳城县太平镇概况

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

  柳城县太平镇人民政府

行政

中国共产党柳城县太平镇委员会

行政

  柳城县太平镇财政所

参公

太平镇农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇林业站

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇水保站

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇计生所

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇企业站

全额拨款事业单位

  太平镇文体广播站(文体组)

全额拨款事业单位

  太平镇文体广播站(广播组)

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县太平镇村镇规划建设站

全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:广西柳城县太平镇2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收     入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1517.32

一、一般公共服务支出

 772.81



二、国防支出

     2.67

二、事业收入


三、科学技术支出

    3.11

三、事业单位经营收入


四、文化体育和传媒支出

   21.00

四、其他收入

 9.6

五、社会保障和就业支出

 184.19



六、医疗卫生与计划生育支出

 119.20



七、城乡社区支出

 26.11



八、农林水支出

 358.49



九、住房保障支出

 28.84



十、其他支出

12.00

本年收入合计

1526.92

本年支出合计

 1528.42

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

   3.00

年末结转与结余

   1.50





收入总计

1529.92

支出总计

 1529.92







 

表二:财政拨款收入支出决算总表           单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1517.32 

一、一般公共服务支出

18


 763.21



2


二、国防支出

19


2.67


二、政府性基金预算财政拨款

3


二、科学技术支出

20


    3.11



4


三、文化体育和传媒支出

21


   21.00



5


四、社会保障和就业支出

22


 184.19



6


五、医疗卫生与计划生育支出

23


 119.20



7


六、城乡社区支出

24


   26.11



8


七、农林水支出

25


 358.49



9


八、住房保障支出

26


   28.84



10


九、其他支出

27


   12.00



11



28





12



29


本年收入合计

13

1517.32

本年支出合计

30

1518.82 

年初财政拨款结转和结余

14

    3.00

年末结转和结余

31

                 1.50 

一般公共预算财政拨款

15

3.00


32


政府性基金预算财政拨款

16



33



17



34


合计

18

1520.32

合计

35

               1520.32 

 

                表三:收入决算表                  单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1526.92

1517.32





9.60


201

一般公共服务支出

760.21

760.21





9.60


20101

人大事务

12.50

12.50







2010102

   一般行政管理事务

10.50

10.50







2010104

   人大会议

2.00

2.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

606.93

606.93





9.60


2010301

   行政运行

437.67

437.67





9.60


2010302

   一般行政管理事务

169.26

169.26







20106

财政事务

37.71

37.71







2010601

   行政运行

31.28

31.28







2010602

   一般行政管理事务

6.44

6.44







20111

纪检监察事务

3.00

3.00







2011199

   其他纪检监察事务支出

3.00

3.00







20129

群众团体事务

5.14

5.14







2012902

   一般行政管理事务

5.14

5.14







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41.75

41.75







2013101

   行政运行

35.77

35.77







2013102

   一般行政管理事务

1.71

1.71







2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.27

4.27







20199

其他一般公共服务支出

53.17

53.17







2019999

   其他一般公共服务支出

53.17

53.17







203

国防支出

2.67

2.67







20306

国防动员

2.67

2.67







2030601

   兵役征集

1.12

1.12







2030607

   民兵

0.55

0.55







2030699

   其他国防动员支出

1.00

1.00







206

科学技术支出

3.11

3.11







20607

科学技术普及

3.11

3.11







2060799

   其他科学技术普及支出

3.11

3.11







207

文化体育与传媒支出

21.00

21.00







20701

文化

2.91

2.91







2070104

   图书馆

0.52

0.52







2070109

   群众文化

2.39

2.39







20704

广播影视

18.09

18.09







2070404

   广播

18.09

18.09







208

社会保障和就业支出

185.69

185.69







20801

人力资源和社会保障管理事务

21.29

21.29







2080109

   社会保险经办机构

21.29

21.29







20802

民政管理事务

22.50

22.50







2080208

   基层政权和社区建设

22.50

22.50







20805

行政事业单位离退休

141.90

141.90







2080501

   归口管理的行政单位离退休

115.86

115.86







2080502

   事业单位离退休

26.04

26.04







210

医疗卫生与计划生育支出

119.19

119.19







21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.24

1.24







2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.24

1.24







21005

医疗保障

33.25

33.25







2100501

   行政单位医疗

10.88

10.88







2100502

   事业单位医疗

9.99

9.99







2100503

   公务员医疗补助

12.39

12.39







21007

计划生育事务

84.70

84.70







2100716

   计划生育机构

84.70

84.70







212

城乡社区支出

26.11

26.11







21202

城乡社区规划与管理

21.57

21.57







2120201

   城乡社区规划与管理

21.57

21.57







21205

城乡社区环境卫生

4.54

4.54







2120501

   城乡社区环境卫生

4.54

4.54







213

农林水支出

358.49

358.49







21301

农业

26.62

26.62







2130104

   事业运行

24.75

24.75







2130108

   病虫害控制

0.63

0.63







2130126

   农村公益事业

1.24

1.24







21302

林业

14.28

14.28







2130204

   林业事业机构

12.94

12.94







2130234

   林业防灾减灾

1.34

1.34







21303

水利

10.95

10.95







2130310

   水土保持

10.95

10.95







21305

扶贫

17.65

17.65







2130599

   其他扶贫支出

17.65

17.65







21307

农村综合改革

289.00

289.00







2130701

   对村级一事一议的补助

289.00

289.00







221

住房保障支出

28.84

28.84







22102

住房改革支出

28.84

28.84







2210201

   住房公积金

28.84

28.84







229

其他支出

12.00

12.00







22999

其他支出

12.00

12.00







2299901

   其他支出

12.00

12.00







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                            表四:支出决算表                          单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1528.42

1159.82

368.60





201

一般公共服务支出

772.81

713.21

59.60





20101

人大事务

12.50

12.50






2010102

   一般行政管理事务

10.50

10.50






2010104

   人大会议

2.00

2.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

616.53

606.93

9.60





2010301

   行政运行

447.27

437.67

9.60





2010302

   一般行政管理事务

169.26

169.26






20106

财政事务

37.71

37.71






2010601

   行政运行

31.28

31.28






2010602

   一般行政管理事务

6.44

6.44






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

   其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.14

5.14






2012902

   一般行政管理事务

5.14

5.14






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41.75

41.75






2013101

   行政运行

35.77

35.77






2013102

   一般行政管理事务

1.71

1.71






2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.27

4.27






20132

组织事务

3.00

3.00






2013299

   其他组织事务支出

3.00

3.00






20199

其他一般公共服务支出

53.17

3.17

50.00





2019999

   其他一般公共服务支出

53.17

3.17

50.00





203

国防支出

2.67

2.67






20306

国防动员

2.67

2.67






2030601

   兵役征集

1.12

1.12






2030607

   民兵

0.55

0.55






2030699

   其他国防动员支出

1.00

1.00






206

科学技术支出

3.11

3.11






20607

科学技术普及

3.11

3.11






2060799

   其他科学技术普及支出

3.11

3.11






207

文化体育与传媒支出

21.00

21.00






20701

文化

2.91

2.91






2070104

   图书馆

0.52

0.52






2070109

   群众文化

2.39

2.39






20704

广播影视

18.09

18.09






2070404

   广播

18.09

18.09






208

社会保障和就业支出

184.19

163.19

21.00





20801

人力资源和社会保障管理事务

21.29

21.29






2080109

   社会保险经办机构

21.29

21.29






20802

民政管理事务

21.00


21.00





2080208

   基层政权和社区建设

21.00


21.00





20805

行政事业单位离退休

141.90

141.90






2080501

   归口管理的行政单位离退休

115.86

115.86






2080502

   事业单位离退休

26.04

26.04






210

医疗卫生与计划生育支出

119.19

119.19






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.24

1.24






2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.24

1.24






21005

医疗保障

33.25

33.25






2100501

   行政单位医疗

10.88

10.88






2100502

   事业单位医疗

9.99

9.99






2100503

   公务员医疗补助

12.39

12.39






21007

计划生育事务

84.70

84.70






2100716

   计划生育机构

84.70

84.70






212

城乡社区支出

26.11

26.11






21202

城乡社区规划与管理

21.57

21.57






2120201

   城乡社区规划与管理

21.57

21.57






21205

城乡社区环境卫生

4.54

4.54






2120501

   城乡社区环境卫生

4.54

4.54






213

农林水支出

358.49

70.49

288.00





21301

农业

26.62

26.62






2130104

   事业运行

24.75

24.75






2130108

   病虫害控制

0.63

0.63






2130126

   农村公益事业

1.24

1.24






21302

林业

14.28

14.28






2130204

   林业事业机构

12.94

12.94






2130234

   林业防灾减灾

1.34

1.34






21303

水利

10.95

10.95






2130310

   水土保持

10.95

10.95






21305

扶贫

17.65

17.65






2130599

   其他扶贫支出

17.65

17.65






21307

农村综合改革

289.00

1.00

288.00





2130701

   对村级一事一议的补助

289.00

1.00

288.00





221

住房保障支出

28.84

28.84






22102

住房改革支出

28.84

28.84






2210201

   住房公积金

28.84

28.84






229

其他支出

12.00

12.00






22999

其他支出

12.00

12.00






2299901

   其他支出

12.00

12.00






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位:万元

项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

小计



栏次

9

10

13


合计

1,518.82

1,159.82

359.00


201

一般公共服务支出

763.21

713.21

50.00


20101

人大事务

12.50

12.50



2010102

   一般行政管理事务

10.50

10.50



2010104

   人大会议

2.00

2.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

606.93

606.93



2010301

   行政运行

437.67

437.67



2010302

   一般行政管理事务

169.26

169.26



20106

财政事务

37.71

37.71



2010601

   行政运行

31.28

31.28



2010602

   一般行政管理事务

6.44

6.44



20111

纪检监察事务

3.00

3.00



2011199

   其他纪检监察事务支出

3.00

3.00



20129

群众团体事务

5.14

5.14



2012902

   一般行政管理事务

5.14

5.14



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41.75

41.75



2013101

   行政运行

35.77

35.77



2013102

   一般行政管理事务

1.71

1.71



2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.27

4.27



20132

组织事务

3.00

3.00



2013299

   其他组织事务支出

3.00

3.00



20199

其他一般公共服务支出

53.17

3.17

50.00


2019999

   其他一般公共服务支出

53.17

3.17

50.00


203

国防支出

2.67

2.67



20306

国防动员

2.67

2.67



2030601

   兵役征集

1.12

1.12



2030607

   民兵

0.55

0.55



2030699

   其他国防动员支出

1.00

1.00



206

科学技术支出

3.11

3.11



20607

科学技术普及

3.11

3.11



2060799

   其他科学技术普及支出

3.11

3.11



207

文化体育与传媒支出

21.00

21.00



20701

文化

2.91

2.91



2070104

   图书馆

0.52

0.52



2070109

   群众文化

2.39

2.39



20704

广播影视

18.09

18.09



2070404

   广播

18.09

18.09



208

社会保障和就业支出

184.19

163.19

21.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

21.29

21.29



2080109

   社会保险经办机构

21.29

21.29



20802

民政管理事务

21.00


21.00


2080208

   基层政权和社区建设

21.00


21.00


20805

行政事业单位离退休

141.90

141.90



2080501

   归口管理的行政单位离退休

115.86

115.86



2080502

   事业单位离退休

26.04

26.04



210

医疗卫生与计划生育支出

119.19

119.19



21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.24

1.24



2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.24

1.24



21005

医疗保障

33.25

33.25



2100501

   行政单位医疗

10.88

10.88



2100502

   事业单位医疗

9.99

9.99



2100503

   公务员医疗补助

12.39

12.39



21007

计划生育事务

84.70

84.70



2100716

   计划生育机构

84.70

84.70



212

城乡社区支出

26.11

26.11



21202

城乡社区规划与管理

21.57

21.57



2120201

   城乡社区规划与管理

21.57

21.57



21205

城乡社区环境卫生

4.54

4.54



2120501

   城乡社区环境卫生

4.54

4.54



213

农林水支出

358.49

70.49

288.00


21301

农业

26.62

26.62



2130104

   事业运行

24.75

24.75



2130108

   病虫害控制

0.63

0.63



2130126

   农村公益事业

1.24

1.24



21302

林业

14.28

14.28



2130204

   林业事业机构

12.94

12.94



2130234

   林业防灾减灾

1.34

1.34



21303

水利

10.95

10.95



2130310

   水土保持

10.95

10.95



21305

扶贫

17.65

17.65



2130599

   其他扶贫支出

17.65

17.65



21307

农村综合改革

289.00

1.00

288.00


2130701

   对村级一事一议的补助

289.00

1.00

288.00


221

住房保障支出

28.84

28.84



22102

住房改革支出

28.84

28.84



2210201

   住房公积金

28.84

28.84



229

其他支出

12.00

12.00



22999

其他支出

12.00

12.00



2299901

   其他支出

12.00

12.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预财政拨款本支出决算表

单位:万元

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

          1159.82

      971.57

 188.25

工资福利支出

569.97

569.97


   基本工资

160.37

160.37


   津贴补贴

223.36

223.36


   奖金

127.10

127.10


   社会保障缴费

39.10

39.10


   绩效工资

20.04

20.04


商品和服务支出

188.25


188.25

   办公费

108.43


108.43

   水费

0.38


0.38

   电费

5.73


5.73

   邮电费

2.14


2.14

   差旅费

26.12


26.12

   维修(护)费

6.59


6.59

   会议费

6.27


6.27

   培训费

2.56


2.56

   公务接待费

13.34


13.34

   工会经费

1.83


1.83

   福利费

0.50


0.50

   公务用车运行维护费

10.92


10.92

   其他交通费用

3.43


3.43

对个人和家庭的补助

401.6

401.6


   退休费

141.90

141.90


   生活补助

230.86

230.86


   住房公积金

28.84

28.84


   其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

贷款转贷及产权参股

0.00

0.00

0.00

   国内贷款

0.00

0.00

0.00

   产权参股

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00


 

 

 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合   计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 类













 款













 项



























































































 

 

 

表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

13.28

0

11.00

0

11.00

2.28

24.26

0

10.92

0

10.92

13.34













单位:


第三部分:广西柳城县太平镇2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1529.92       万元。

1.财政拨款收入 1517.32    万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 9.6万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:财政专户资金

5.用事业基金弥补收支差额  0    万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 3.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1529.92万元。包括:

1.一般公共服务(类)772.81万元:主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出;

2、国防(类)2.67万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出;

3、科学技术(类)3.11万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出;

4.文化体育与传媒(类)21.00万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出;

5社会保障和就业(类)184.19万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)119.2万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出;

7、城乡社区事务(类)26.11万元:主要用于城乡社区保洁员工资及规划站工作人员工资及商品服务支出;

8、农林水事务(类)358.49万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出;

9、住房保障支出(类)28.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;

10、其他支出(类)12.00万元:主要用于村委办公经费;

11.结余分配   0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余1.50万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出 1518.82    万元,其中:基本支出 1158.32万元,项目支出360.50 万元。

1、20101(款)人大事务支出12.5万元,占公共预算财政拨款支出的0.82%;

2、20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出606.93万元,  占公共预算财政拨款支出的39.96%;

3、20106(款)财政事务支出37.71万元,占公共预算财政拨款支出的2.48%;

4、20111(款)纪检监察事务支出3.00万元,  占公共预算财政拨款支出的0.2%;

5、20129(款)群众团体事务支出5.14万元,  占公共预算财政拨款支出的0.34%;

 

6、20131(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出41.75万元,  占公共预算财政拨款支出的2.75%;

7、20132(款)组织务支出3.00万元,  占公共预算财政拨款支出的0.2%;

8、20199(款)其他一般公共服务支出53.17万元,  占总公共预算财政拨款支出的3.5%;

9、20306(款)国防动员支出2.67万元,  占公共预算财政拨款支出的0.18%;

10、20607(款)科学技术普及支出3.11万元,  占公共预算财政拨款支出的0.2%;

11、20701(款)文化支出2.91万元,  占公共预算财政拨款支出的0.19%;

12、20704(款)广播支出18.09万元,  占公共预算财政拨款支出的1.19%;

13、20801(款)人力资源和社会保障管理事务支出21.29万元,  占公共预算财政拨款支出的1.4%;

14、20802(款)民政管理事务支出21.00万元,  占公共预算财政拨款支出的1.38%;

15、20805(款)行政事业单位离退休支出141.9万元,  占公共预算财政拨款支出的9.34%;

16、21001(款)医疗卫生管理事务支出1.24万元,  占公共预算财政拨款支出的0.08%;

17、21005(款)  医疗保障支出33.25万元,  占公共预算财政拨款支出的2.19%;

18、21007(款)人口与计划生育支出84.7万元,  占公共预算财政拨款支出的5.58%;

19、21202(款)城乡社区规划与管理21.57万元,  占公共预算财政拨款支出的1.42%;

20、21205(款)  城乡社区环境卫生支出4.54万元,  占公共预算财政拨款支出的0.3%;

21、21301(款)农业支出26.62万元,  占公共预算财政拨款支出的1.75%;

22、21302(款)林业支出14.28万元,  占公共预算财政拨款支出的0.94%;

23、21303(款)水利支出10.95万元,  占公共预算财政拨款支出的0.72%;

24、21305(款)扶贫支出17.65万元,  占公共预算财政拨款支出的1.16%;

25、21307(款)农村综合改革289.00万元,  占公共预算财政拨款支出的19.03%;

26、22102(款)住房改革支出28.84万元,  占公共预算财政拨款支出的1.9%;

27、22999(款)其他支出12.00万元,  占公共预算财政拨款支出的0.79%。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广西柳城县太平镇2015年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算    0 万元,与上年同期增(减)  0万元;公务用车购置支出决算  0   万元,与上年同期增(减)0 万元;公务用车运行支出决算 10.92  万元,与上年同期减少0.5万元,原因是厉行节约的原则,切实压缩开支,控制相关活动开支;公务接待费支出决算  13.34   万元,与上年同期减少  0.14万元,原因是进一步贯彻落实中央八项规定,厉行节约,控制接待标准,压缩接待规模。(一)因公出国(境)费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排   0  (部、委、局、办)机关、   0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0  个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计    0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出   万元。其中:

公务用车购置支出   0  万元。

公务用车运行支出    10.92  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西柳城县太平镇4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出10.92万元,平均每辆  0.73 万元。

(三)公务接待费支出13.34万元。其中:国外接待0批次,国内接待批次251次,国内公务接待人次2181,

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出169.47万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0  万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出   0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车  0 辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车0   辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

 

 

   太平镇2015年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表.doc


柳城县太平镇2015年部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2016-09-26 00:00    |  作者: 财政局

 

2015年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单       位:广西柳城县太平镇

 单位负责人:杨连三

 填 报    人:贾双

 日       期:2016年9月

 

目     录

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:  2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、部门决算相关信息统计表情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:广西柳城县太平镇概况

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

  柳城县太平镇人民政府

行政

中国共产党柳城县太平镇委员会

行政

  柳城县太平镇财政所

参公

太平镇农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇林业站

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇水保站

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇计生所

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇企业站

全额拨款事业单位

  太平镇文体广播站(文体组)

全额拨款事业单位

  太平镇文体广播站(广播组)

全额拨款事业单位

  柳城县太平镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县太平镇村镇规划建设站

全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:广西柳城县太平镇2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收     入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1517.32

一、一般公共服务支出

 772.81



二、国防支出

     2.67

二、事业收入


三、科学技术支出

    3.11

三、事业单位经营收入


四、文化体育和传媒支出

   21.00

四、其他收入

 9.6

五、社会保障和就业支出

 184.19



六、医疗卫生与计划生育支出

 119.20



七、城乡社区支出

 26.11



八、农林水支出

 358.49



九、住房保障支出

 28.84



十、其他支出

12.00

本年收入合计

1526.92

本年支出合计

 1528.42

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

   3.00

年末结转与结余

   1.50





收入总计

1529.92

支出总计

 1529.92







 

表二:财政拨款收入支出决算总表           单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1517.32 

一、一般公共服务支出

18


 763.21



2


二、国防支出

19


2.67


二、政府性基金预算财政拨款

3


二、科学技术支出

20


    3.11



4


三、文化体育和传媒支出

21


   21.00



5


四、社会保障和就业支出

22


 184.19



6


五、医疗卫生与计划生育支出

23


 119.20



7


六、城乡社区支出

24


   26.11



8


七、农林水支出

25


 358.49



9


八、住房保障支出

26


   28.84



10


九、其他支出

27


   12.00



11



28





12



29


本年收入合计

13

1517.32

本年支出合计

30

1518.82 

年初财政拨款结转和结余

14

    3.00

年末结转和结余

31

                 1.50 

一般公共预算财政拨款

15

3.00


32


政府性基金预算财政拨款

16



33



17



34


合计

18

1520.32

合计

35

               1520.32 

 

                表三:收入决算表                  单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1526.92

1517.32





9.60


201

一般公共服务支出

760.21

760.21





9.60


20101

人大事务

12.50

12.50







2010102

   一般行政管理事务

10.50

10.50







2010104

   人大会议

2.00

2.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

606.93

606.93





9.60


2010301

   行政运行

437.67

437.67





9.60


2010302

   一般行政管理事务

169.26

169.26







20106

财政事务

37.71

37.71







2010601

   行政运行

31.28

31.28







2010602

   一般行政管理事务

6.44

6.44







20111

纪检监察事务

3.00

3.00







2011199

   其他纪检监察事务支出

3.00

3.00







20129

群众团体事务

5.14

5.14







2012902

   一般行政管理事务

5.14

5.14







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41.75

41.75







2013101

   行政运行

35.77

35.77







2013102

   一般行政管理事务

1.71

1.71







2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.27

4.27







20199

其他一般公共服务支出

53.17

53.17







2019999

   其他一般公共服务支出

53.17

53.17







203

国防支出

2.67

2.67







20306

国防动员

2.67

2.67







2030601

   兵役征集

1.12

1.12







2030607

   民兵

0.55

0.55







2030699

   其他国防动员支出

1.00

1.00







206

科学技术支出

3.11

3.11







20607

科学技术普及

3.11

3.11







2060799

   其他科学技术普及支出

3.11

3.11







207

文化体育与传媒支出

21.00

21.00







20701

文化

2.91

2.91







2070104

   图书馆

0.52

0.52







2070109

   群众文化

2.39

2.39







20704

广播影视

18.09

18.09







2070404

   广播

18.09

18.09







208

社会保障和就业支出

185.69

185.69







20801

人力资源和社会保障管理事务

21.29

21.29







2080109

   社会保险经办机构

21.29

21.29







20802

民政管理事务

22.50

22.50







2080208

   基层政权和社区建设

22.50

22.50







20805

行政事业单位离退休

141.90

141.90







2080501

   归口管理的行政单位离退休

115.86

115.86







2080502

   事业单位离退休

26.04

26.04







210

医疗卫生与计划生育支出

119.19

119.19







21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.24

1.24







2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.24

1.24







21005

医疗保障

33.25

33.25







2100501

   行政单位医疗

10.88

10.88







2100502

   事业单位医疗

9.99

9.99







2100503

   公务员医疗补助

12.39

12.39







21007

计划生育事务

84.70

84.70







2100716

   计划生育机构

84.70

84.70







212

城乡社区支出

26.11

26.11







21202

城乡社区规划与管理

21.57

21.57







2120201

   城乡社区规划与管理

21.57

21.57







21205

城乡社区环境卫生

4.54

4.54







2120501

   城乡社区环境卫生

4.54

4.54







213

农林水支出

358.49

358.49







21301

农业

26.62

26.62







2130104

   事业运行

24.75

24.75







2130108

   病虫害控制

0.63

0.63







2130126

   农村公益事业

1.24

1.24







21302

林业

14.28

14.28







2130204

   林业事业机构

12.94

12.94







2130234

   林业防灾减灾

1.34

1.34







21303

水利

10.95

10.95







2130310

   水土保持

10.95

10.95







21305

扶贫

17.65

17.65







2130599

   其他扶贫支出

17.65

17.65







21307

农村综合改革

289.00

289.00







2130701

   对村级一事一议的补助

289.00

289.00







221

住房保障支出

28.84

28.84







22102

住房改革支出

28.84

28.84







2210201

   住房公积金

28.84

28.84







229

其他支出

12.00

12.00







22999

其他支出

12.00

12.00







2299901

   其他支出

12.00

12.00







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                            表四:支出决算表                          单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1528.42

1159.82

368.60





201

一般公共服务支出

772.81

713.21

59.60





20101

人大事务

12.50

12.50






2010102

   一般行政管理事务

10.50

10.50






2010104

   人大会议

2.00

2.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

616.53

606.93

9.60





2010301

   行政运行

447.27

437.67

9.60





2010302

   一般行政管理事务

169.26

169.26






20106

财政事务

37.71

37.71






2010601

   行政运行

31.28

31.28






2010602

   一般行政管理事务

6.44

6.44






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

   其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.14

5.14






2012902

   一般行政管理事务

5.14

5.14






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41.75

41.75






2013101

   行政运行

35.77

35.77






2013102

   一般行政管理事务

1.71

1.71






2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.27

4.27






20132

组织事务

3.00

3.00






2013299

   其他组织事务支出

3.00

3.00






20199

其他一般公共服务支出

53.17

3.17

50.00





2019999

   其他一般公共服务支出

53.17

3.17

50.00





203

国防支出

2.67

2.67






20306

国防动员

2.67

2.67






2030601

   兵役征集

1.12

1.12






2030607

   民兵

0.55

0.55






2030699

   其他国防动员支出

1.00

1.00






206

科学技术支出

3.11

3.11






20607

科学技术普及

3.11

3.11






2060799

   其他科学技术普及支出

3.11

3.11






207

文化体育与传媒支出

21.00

21.00






20701

文化

2.91

2.91






2070104

   图书馆

0.52

0.52






2070109

   群众文化

2.39

2.39






20704

广播影视

18.09

18.09






2070404

   广播

18.09

18.09






208

社会保障和就业支出

184.19

163.19

21.00





20801

人力资源和社会保障管理事务

21.29

21.29






2080109

   社会保险经办机构

21.29

21.29






20802

民政管理事务

21.00


21.00





2080208

   基层政权和社区建设

21.00


21.00





20805

行政事业单位离退休

141.90

141.90






2080501

   归口管理的行政单位离退休

115.86

115.86






2080502

   事业单位离退休

26.04

26.04






210

医疗卫生与计划生育支出

119.19

119.19






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.24

1.24






2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.24

1.24






21005

医疗保障

33.25

33.25






2100501

   行政单位医疗

10.88

10.88






2100502

   事业单位医疗

9.99

9.99






2100503

   公务员医疗补助

12.39

12.39






21007

计划生育事务

84.70

84.70






2100716

   计划生育机构

84.70

84.70






212

城乡社区支出

26.11

26.11






21202

城乡社区规划与管理

21.57

21.57






2120201

   城乡社区规划与管理

21.57

21.57






21205

城乡社区环境卫生

4.54

4.54






2120501

   城乡社区环境卫生

4.54

4.54






213

农林水支出

358.49

70.49

288.00





21301

农业

26.62

26.62






2130104

   事业运行

24.75

24.75






2130108

   病虫害控制

0.63

0.63






2130126

   农村公益事业

1.24

1.24






21302

林业

14.28

14.28






2130204

   林业事业机构

12.94

12.94






2130234

   林业防灾减灾

1.34

1.34






21303

水利

10.95

10.95






2130310

   水土保持

10.95

10.95






21305

扶贫

17.65

17.65






2130599

   其他扶贫支出

17.65

17.65






21307

农村综合改革

289.00

1.00

288.00





2130701

   对村级一事一议的补助

289.00

1.00

288.00





221

住房保障支出

28.84

28.84






22102

住房改革支出

28.84

28.84






2210201

   住房公积金

28.84

28.84






229

其他支出

12.00

12.00






22999

其他支出

12.00

12.00






2299901

   其他支出

12.00

12.00






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位:万元

项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

小计



栏次

9

10

13


合计

1,518.82

1,159.82

359.00


201

一般公共服务支出

763.21

713.21

50.00


20101

人大事务

12.50

12.50



2010102

   一般行政管理事务

10.50

10.50



2010104

   人大会议

2.00

2.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

606.93

606.93



2010301

   行政运行

437.67

437.67



2010302

   一般行政管理事务

169.26

169.26



20106

财政事务

37.71

37.71



2010601

   行政运行

31.28

31.28



2010602

   一般行政管理事务

6.44

6.44



20111

纪检监察事务

3.00

3.00



2011199

   其他纪检监察事务支出

3.00

3.00



20129

群众团体事务

5.14

5.14



2012902

   一般行政管理事务

5.14

5.14



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41.75

41.75



2013101

   行政运行

35.77

35.77



2013102

   一般行政管理事务

1.71

1.71



2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.27

4.27



20132

组织事务

3.00

3.00



2013299

   其他组织事务支出

3.00

3.00



20199

其他一般公共服务支出

53.17

3.17

50.00


2019999

   其他一般公共服务支出

53.17

3.17

50.00


203

国防支出

2.67

2.67



20306

国防动员

2.67

2.67



2030601

   兵役征集

1.12

1.12



2030607

   民兵

0.55

0.55



2030699

   其他国防动员支出

1.00

1.00



206

科学技术支出

3.11

3.11



20607

科学技术普及

3.11

3.11



2060799

   其他科学技术普及支出

3.11

3.11



207

文化体育与传媒支出

21.00

21.00



20701

文化

2.91

2.91



2070104

   图书馆

0.52

0.52



2070109

   群众文化

2.39

2.39



20704

广播影视

18.09

18.09



2070404

   广播

18.09

18.09



208

社会保障和就业支出

184.19

163.19

21.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

21.29

21.29



2080109

   社会保险经办机构

21.29

21.29



20802

民政管理事务

21.00


21.00


2080208

   基层政权和社区建设

21.00


21.00


20805

行政事业单位离退休

141.90

141.90



2080501

   归口管理的行政单位离退休

115.86

115.86



2080502

   事业单位离退休

26.04

26.04



210

医疗卫生与计划生育支出

119.19

119.19



21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.24

1.24



2100199

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.24

1.24



21005

医疗保障

33.25

33.25



2100501

   行政单位医疗

10.88

10.88



2100502

   事业单位医疗

9.99

9.99



2100503

   公务员医疗补助

12.39

12.39



21007

计划生育事务

84.70

84.70



2100716

   计划生育机构

84.70

84.70



212

城乡社区支出

26.11

26.11



21202

城乡社区规划与管理

21.57

21.57



2120201

   城乡社区规划与管理

21.57

21.57



21205

城乡社区环境卫生

4.54

4.54



2120501

   城乡社区环境卫生

4.54

4.54



213

农林水支出

358.49

70.49

288.00


21301

农业

26.62

26.62



2130104

   事业运行

24.75

24.75



2130108

   病虫害控制

0.63

0.63



2130126

   农村公益事业

1.24

1.24



21302

林业

14.28

14.28



2130204

   林业事业机构

12.94

12.94



2130234

   林业防灾减灾

1.34

1.34



21303

水利

10.95

10.95



2130310

   水土保持

10.95

10.95



21305

扶贫

17.65

17.65



2130599

   其他扶贫支出

17.65

17.65



21307

农村综合改革

289.00

1.00

288.00


2130701

   对村级一事一议的补助

289.00

1.00

288.00


221

住房保障支出

28.84

28.84



22102

住房改革支出

28.84

28.84



2210201

   住房公积金

28.84

28.84



229

其他支出

12.00

12.00



22999

其他支出

12.00

12.00



2299901

   其他支出

12.00

12.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预财政拨款本支出决算表

单位:万元

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

          1159.82

      971.57

 188.25

工资福利支出

569.97

569.97


   基本工资

160.37

160.37


   津贴补贴

223.36

223.36


   奖金

127.10

127.10


   社会保障缴费

39.10

39.10


   绩效工资

20.04

20.04


商品和服务支出

188.25


188.25

   办公费

108.43


108.43

   水费

0.38


0.38

   电费

5.73


5.73

   邮电费

2.14


2.14

   差旅费

26.12


26.12

   维修(护)费

6.59


6.59

   会议费

6.27


6.27

   培训费

2.56


2.56

   公务接待费

13.34


13.34

   工会经费

1.83


1.83

   福利费

0.50


0.50

   公务用车运行维护费

10.92


10.92

   其他交通费用

3.43


3.43

对个人和家庭的补助

401.6

401.6


   退休费

141.90

141.90


   生活补助

230.86

230.86


   住房公积金

28.84

28.84


   其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

贷款转贷及产权参股

0.00

0.00

0.00

   国内贷款

0.00

0.00

0.00

   产权参股

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00


 

 

 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合   计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 类













 款













 项



























































































 

 

 

表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

13.28

0

11.00

0

11.00

2.28

24.26

0

10.92

0

10.92

13.34













单位:


第三部分:广西柳城县太平镇2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1529.92       万元。

1.财政拨款收入 1517.32    万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 9.6万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:财政专户资金

5.用事业基金弥补收支差额  0    万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 3.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1529.92万元。包括:

1.一般公共服务(类)772.81万元:主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出;

2、国防(类)2.67万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出;

3、科学技术(类)3.11万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出;

4.文化体育与传媒(类)21.00万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出;

5社会保障和就业(类)184.19万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)119.2万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出;

7、城乡社区事务(类)26.11万元:主要用于城乡社区保洁员工资及规划站工作人员工资及商品服务支出;

8、农林水事务(类)358.49万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出;

9、住房保障支出(类)28.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;

10、其他支出(类)12.00万元:主要用于村委办公经费;

11.结余分配   0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余1.50万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出 1518.82    万元,其中:基本支出 1158.32万元,项目支出360.50 万元。

1、20101(款)人大事务支出12.5万元,占公共预算财政拨款支出的0.82%;

2、20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出606.93万元,  占公共预算财政拨款支出的39.96%;

3、20106(款)财政事务支出37.71万元,占公共预算财政拨款支出的2.48%;

4、20111(款)纪检监察事务支出3.00万元,  占公共预算财政拨款支出的0.2%;

5、20129(款)群众团体事务支出5.14万元,  占公共预算财政拨款支出的0.34%;

 

6、20131(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出41.75万元,  占公共预算财政拨款支出的2.75%;

7、20132(款)组织务支出3.00万元,  占公共预算财政拨款支出的0.2%;

8、20199(款)其他一般公共服务支出53.17万元,  占总公共预算财政拨款支出的3.5%;

9、20306(款)国防动员支出2.67万元,  占公共预算财政拨款支出的0.18%;

10、20607(款)科学技术普及支出3.11万元,  占公共预算财政拨款支出的0.2%;

11、20701(款)文化支出2.91万元,  占公共预算财政拨款支出的0.19%;

12、20704(款)广播支出18.09万元,  占公共预算财政拨款支出的1.19%;

13、20801(款)人力资源和社会保障管理事务支出21.29万元,  占公共预算财政拨款支出的1.4%;

14、20802(款)民政管理事务支出21.00万元,  占公共预算财政拨款支出的1.38%;

15、20805(款)行政事业单位离退休支出141.9万元,  占公共预算财政拨款支出的9.34%;

16、21001(款)医疗卫生管理事务支出1.24万元,  占公共预算财政拨款支出的0.08%;

17、21005(款)  医疗保障支出33.25万元,  占公共预算财政拨款支出的2.19%;

18、21007(款)人口与计划生育支出84.7万元,  占公共预算财政拨款支出的5.58%;

19、21202(款)城乡社区规划与管理21.57万元,  占公共预算财政拨款支出的1.42%;

20、21205(款)  城乡社区环境卫生支出4.54万元,  占公共预算财政拨款支出的0.3%;

21、21301(款)农业支出26.62万元,  占公共预算财政拨款支出的1.75%;

22、21302(款)林业支出14.28万元,  占公共预算财政拨款支出的0.94%;

23、21303(款)水利支出10.95万元,  占公共预算财政拨款支出的0.72%;

24、21305(款)扶贫支出17.65万元,  占公共预算财政拨款支出的1.16%;

25、21307(款)农村综合改革289.00万元,  占公共预算财政拨款支出的19.03%;

26、22102(款)住房改革支出28.84万元,  占公共预算财政拨款支出的1.9%;

27、22999(款)其他支出12.00万元,  占公共预算财政拨款支出的0.79%。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广西柳城县太平镇2015年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算    0 万元,与上年同期增(减)  0万元;公务用车购置支出决算  0   万元,与上年同期增(减)0 万元;公务用车运行支出决算 10.92  万元,与上年同期减少0.5万元,原因是厉行节约的原则,切实压缩开支,控制相关活动开支;公务接待费支出决算  13.34   万元,与上年同期减少  0.14万元,原因是进一步贯彻落实中央八项规定,厉行节约,控制接待标准,压缩接待规模。(一)因公出国(境)费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排   0  (部、委、局、办)机关、   0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0  个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计    0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出   万元。其中:

公务用车购置支出   0  万元。

公务用车运行支出    10.92  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西柳城县太平镇4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出10.92万元,平均每辆  0.73 万元。

(三)公务接待费支出13.34万元。其中:国外接待0批次,国内接待批次251次,国内公务接待人次2181,

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出169.47万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0  万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出   0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车  0 辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车0   辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

 

 

   太平镇2015年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表.doc