柳城县“三公”经费2019年决算支出情况
柳城县“三公”经费2019年决算支出情况
2019年,柳城县公共财政预算拨款安排的“三公”经费决算支出数为1,257.47万元,比2019年年初算预数增加389.82万元,增长44.93%。其中:因公出国(境)费22.91万元,比2019年年初预算数增加22.91万元,主要是按照上级文件要求安排相关人员出国进行业务交流学习。公务用车购置费552.26万元,比2019年年初预算数增加552.26万元,主要是纪委、公安、法院等部门增加执法用车以及机关事务管理局更新公务用车;公务用车运行维护费539.25万元,比2019年年初预算数增加15.47万元,增长2.95%,主要是公务用车数量比年初预算增加,燃油等运行维护费相应增加。公务接待费143.05万元,比2019年年初预算数减少200.82万元,下降58.4%,主要是贯彻落实中央八项规定,从严控制公务接待开支。
2019年,柳城县公共财政预算拨款安排的“三公”经费决算支出数为1,257.47万元,比2018年决算数增加0.61万元,增长0.05%。其中:因公出国(境)费22.91万元,比2018年决算数增加10.88万元,增长90.44%,主要是按照上级文件要求安排相关人员出国进行业务交流学习。公务用车购置费552.26万元,比2018年决算数增加75.8万元,增长15.91%,主要是纪委、公安、法院等部门增加执法用车以及机关事务管理局更新公务用车;公务用车运行维护费539.25万元,比2018年决算数减少24万元,下降4.26%,主要是贯彻落实中央八项规定,从严控制公务用车运行维护费开支。公务接待费143.05万元,比2018年决算数减少62.07万元,下降30.26%,主要是贯彻落实中央八项规定,从严控制公务接待开支。
2019年柳城县因公出国(境)团组6个,人数6人;公务用车购置38辆,公务用车保有量398辆;国内公务接待批次2885次,接待人数24540人。
2019年公共财政预算“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
比2019年预算数增减 |
比2018年决算数增减 | ||
金额 |
% |
金额 |
% | ||||
因公出国(境)费用 |
12.03 |
0 |
22.91 |
22.91 |
10.88 |
90.44 | |
公务用车购置及运行维护费 |
1,039.71 |
523.78 |
1,091.51 |
567.73 |
108.39 |
51.80 |
4.98 |
其中:公务用车购置 |
476.46 |
0 |
552.26 |
552.26 |
75.80 |
15.91 | |
公务用车运行维护费 |
563.25 |
523.78 |
539.25 |
15.47 |
2.95 |
-24.00 |
-4.26 |
公务接待费 |
205.12 |
343.87 |
143.05 |
-200.82 |
-58.40 |
-62.07 |
-30.26 |
“三公”合计 |
1,256.86 |
867.65 |
1,257.47 |
389.82 |
44.93 |
0.61 |
0.05 |