柳城县2019年“三公”经费预算安排情况
柳城县2019年“三公”经费年初预算安排情况
根据中央和自治区关于推进政府预算信息公开的决策部署,经柳城县财政局汇总,柳城县所有编制部门预算的乡镇、部门和单位,包括县行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位使用公共财政预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)经费和公务用车购置及运行费(以下简称“三公”经费)2019年预算安排情况如下:
2019年一般公共预算安排“三公”经费868万元,比上年同期预算安排881万元下降1.48%,其中:公务接待费344万元,下降0.86%;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费524万元,下降1.87%;因公出国(境)费0万元,与上年持平。此外,安排会议费280万元,下降18.13%;培训费249万元,下降7.44%。
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 |
2019预算 |
2018预算 |
增减额 |
增减幅% |
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
524 |
534 |
-10 |
-1.87 |
其中:公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
|
公用用车运行维护费 |
524 |
534 |
-10 |
-1.87 |
公务接待费 |
344 |
347 |
-3 |
-0.86 |
“三公”合计 |
868 |
881 |
-13 |
-1.48 |