柳城县公安局互联网信息安全中心2025年单位预算公开说明
柳城县公安局互联网信息安全中心2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(公开01表)
二、单位收入总体情况表(公开02表)
三、单位支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)
十、政府采购预算表(公开10表)
十一、政府购买服务预算表(公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(公开12表)
第一部分:单位概况
一、主要职责
1.负责开展基础调查。掌握本地互联网网络结构、网站基本情况、IP资源分配情况;掌握本地接入服务、信息服务、联网单位的基本情况和提供服务情况等。
2.加强信息安全监督管理,接受互联网接入单位和用户的备案;对互联网上网服务营业场所进行安全审核的初审,检查、督促其落实安全管理制度和安全技术措施等。
3.发现、掌握计算机病毒、网络攻击等信息网络安全事件的相关情况,协助上级网监部门指导相关单位和企业启动突发事件应急处置预案,组织相关部门和社会技术力量开展处置工作。
4. 协助上级网监部门开展信息安全系统安全保护等级工作,协助开展计算机病毒和破坏性程序防治管理。
5.责令信息服务单位删除本地网站上违反法律法规的有害信息。对发生重大突发事件或出现网上热点问题,需要紧急处置时,立即启动紧急处置预案,采取处置措施,同时上报上级网监部门。
6.查处利用信息网络或信息系统制作、复制、发布、传播违反国家法律法规规定的信息。
7.对网上发现和受理的线索进行调查核实,搜集违法犯罪的网上证据。
8.受理和立案侦查管辖的针对和利用信息网络的违法犯罪案件。
9.接受其他部门的案件协作请求,开展侦察工作。
二、机构设置情况
本单位有事业单位1个。事业单位是柳城县互联网信息安全中心。核定编制2名,隶属县公安局管理。
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算38.62万元,同比减少13.08万元,同比下降25.3%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算38.62万元,同比减少13.08万元,同比下降25.3%。其中:一般公共预算拨款38.62万元,同比减少13.08万元,同比下降25.3%。收入预算减少的原因:人员减少。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算38.62万元,其中:基本支出38.62万元,占支出总预算100%,同比减少13.08万元,同比下降25.3%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比持平。支出预算减少的原因:人员减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算38.62万元,同比减少13.08万元,同比下降25.3%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款38.62万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、公共安全支出32.62万元、社会保障和就业支出3.28万元、卫生健康支出1.08万元、住房保障支出1.64万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出38.62万元,同比减少13.08万元,同比下降25.3%。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.事业运行支出32.62万元,同比减少6.52万元,同比下降16.66%。减少的原因:人员减少
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.19万元,同比减少2.39万元,同比下降52.18%。减少的原因:人员减少
3.机关事业单位职业年金缴费支出1.09万元,同比减少1.2万元,同比下降52.4%。减少的原因:人员减少
4.事业单位医疗支出1.08万元,同比减少1.17万元,同比下降52%。减少的原因:人员减少
5.住房公积金支出1.64万元,同比减少1.8万元,同比下降52.33%。减少的原因:人员减少
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出38.62万元,同比减少13.08万元,同比下降25.3%。按经济分类科目,具体支出预算如下:
工资福利支出预算33.75万元,同比减少11.38万元,同比下降25.21%。减少的原因:人员减少
商品和服务支出预算4.87万元,同比减少1.7万元,同比下降25.86%。减少的原因:人员减少
对个人和家庭补助支出预算0万元,同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元,同比减少0.03万元,同比下降14.29%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平。
2.公务接待费预算0.18万元,同比减少0.03万元,同比下降14.29%。减少原因是预计到访部门减少。
3.公务用车购置及运行费预算0万元,同比持平。2025年公务用车购置数0辆,2025公务用车保有量0辆。
(1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费预算0万元,同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算4.87万元,同比减少1.7万元,同比下降25.87%。减少原因是人员减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元,同比持平。其中:一般公共预算资金0万元,同比持平。
2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。
(三)政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元,其中:一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元
(四)国有资产占用情况说明
2025年本单位无国有资产占用情况。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算:由各部门所属各单位编制,反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(公开01表)
二、单位收入总体情况表(公开02表)
三、单位支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)
十、政府采购预算表(公开10表)
十一、政府购买服务预算表(公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(公开12表)
上述报表详见附件。