2025
柳城县政府采购管理中心2025年单位预算公开说明
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2025-03-11


柳城县政府采购管理中心2025年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表

第一部分:单位概况

一、主要职责

(一)组织执行《中华人民共和国政府采购法》及相关的行

政法规。

(二)草拟制定政府采购规范性文件和政府采购监督管理的具体办法。

(三)配合主管部门对政府采购代理机构的监督和检查。

(四)负责政府采购评审专家管理工作。

(五)配合主管部门参与组织县本级政府采购计划的编制,

监督政府采购计划的执行。

(六)配合主管部门对政府采购工作事前事中事后以及对相关的政府采购活动进行监督、核实,履约验收。

(五)配台主管部门对政府采购工作执行有关法律、法规、

行政规章情况和政府采购活动进行管理。

(六)配合主管部门做好政府采购行政复议和政府采购行政投诉的应诉工作。

(七)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为柳城县财政管理的参照公务员管理事业单位

部分:2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收总预算132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%

单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%。其中:一般公共预算拨款132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%收入预算减少的原因:财源紧张,节约支出。

单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算132.08万元,其中:基本支出132.08万元,占支出总预算100%,同比减少2.36万元,同比下降1.76%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比持平。支出预算减少的原因:财源紧张,节约支出。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款132.08万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括一般公共服务支出86.37万元、社会保障和就业支出22.78万元、卫生健康支出12.87万元、住房保障支出10.06万元

、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出86.37万元,同比增加10.1万元,同比增长13.24%。增加的原因:人员增加。

2.行政单位离退休支出4.19万元,同比减少4.5万元,同比下降51.78%。减少的原因:财源紧张,节约支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4万元,同比减少2.78万元,同比下降18.31%。减少的原因:社保基数降低。

4.机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元,同比减少1.39万元,同比下降18.31%。减少的原因:社保基数降低。

5.行政单位医疗支出6.04万元,同比减少1.36万元,同比下降18.39%。减少的原因:社保基数降低。

6.公务员医疗补助支出6.83万元,同比减少1.09万元,同比下降13.76%。减少的原因:社保基数降低。

7.住房公积金支出10.06万元,同比减少1.33万元,同比下降11.68%。减少的原因:基数降低。

、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算117.13万元,同比增加9.22万元,同比增长8.54%。增加的原因:人员增加。

商品和服务支出预算8.35万元,同比减少7.2万元,同比下降46.3%。减少的原因:财源紧张,节约支出。

对个人和家庭补助支出预算6.61万元,同比减少4.37万元,同比下降39.8%。减少的原因:财源紧张,节约支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元,同比增加0.07万元,同比增长33.33%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平

2.公务接待费预算0.28万元,同比增加0.07万元,同比增长33.33%。增加原因是人员增加

3.公务用车购置及运行费预算0万元,同比持平2025年公务用车购置数0辆,2025公务用车保有量0辆。

1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费预算0万元,同比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算8.35万元,同比减少7.2万元,同比下降46.3%。减少的原因:财源紧张,节约支出。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2025政府采购预算

(三)政府购买服务预算安排情况说明

2025政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占情况说明

2025年本单位无国有资产占用情况

(五)重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本单位无项目支出预算安排。

部分 名词解释

一、单位预算:由各部门所属各单位编制,反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表

上述报表详见附件。


柳城县政府采购管理中心2025年单位预算公开说明

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2025-03-11 20:00   


柳城县政府采购管理中心2025年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表

第一部分:单位概况

一、主要职责

(一)组织执行《中华人民共和国政府采购法》及相关的行

政法规。

(二)草拟制定政府采购规范性文件和政府采购监督管理的具体办法。

(三)配合主管部门对政府采购代理机构的监督和检查。

(四)负责政府采购评审专家管理工作。

(五)配合主管部门参与组织县本级政府采购计划的编制,

监督政府采购计划的执行。

(六)配合主管部门对政府采购工作事前事中事后以及对相关的政府采购活动进行监督、核实,履约验收。

(五)配台主管部门对政府采购工作执行有关法律、法规、

行政规章情况和政府采购活动进行管理。

(六)配合主管部门做好政府采购行政复议和政府采购行政投诉的应诉工作。

(七)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为柳城县财政管理的参照公务员管理事业单位

部分:2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收总预算132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%

单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%。其中:一般公共预算拨款132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%收入预算减少的原因:财源紧张,节约支出。

单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算132.08万元,其中:基本支出132.08万元,占支出总预算100%,同比减少2.36万元,同比下降1.76%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比持平。支出预算减少的原因:财源紧张,节约支出。

、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款132.08万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括一般公共服务支出86.37万元、社会保障和就业支出22.78万元、卫生健康支出12.87万元、住房保障支出10.06万元

、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出86.37万元,同比增加10.1万元,同比增长13.24%。增加的原因:人员增加。

2.行政单位离退休支出4.19万元,同比减少4.5万元,同比下降51.78%。减少的原因:财源紧张,节约支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4万元,同比减少2.78万元,同比下降18.31%。减少的原因:社保基数降低。

4.机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元,同比减少1.39万元,同比下降18.31%。减少的原因:社保基数降低。

5.行政单位医疗支出6.04万元,同比减少1.36万元,同比下降18.39%。减少的原因:社保基数降低。

6.公务员医疗补助支出6.83万元,同比减少1.09万元,同比下降13.76%。减少的原因:社保基数降低。

7.住房公积金支出10.06万元,同比减少1.33万元,同比下降11.68%。减少的原因:基数降低。

、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出132.08万元,同比减少2.36万元,同比下降1.76%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算117.13万元,同比增加9.22万元,同比增长8.54%。增加的原因:人员增加。

商品和服务支出预算8.35万元,同比减少7.2万元,同比下降46.3%。减少的原因:财源紧张,节约支出。

对个人和家庭补助支出预算6.61万元,同比减少4.37万元,同比下降39.8%。减少的原因:财源紧张,节约支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元,同比增加0.07万元,同比增长33.33%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平

2.公务接待费预算0.28万元,同比增加0.07万元,同比增长33.33%。增加原因是人员增加

3.公务用车购置及运行费预算0万元,同比持平2025年公务用车购置数0辆,2025公务用车保有量0辆。

1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费预算0万元,同比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算8.35万元,同比减少7.2万元,同比下降46.3%。减少的原因:财源紧张,节约支出。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2025政府采购预算

(三)政府购买服务预算安排情况说明

2025政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占情况说明

2025年本单位无国有资产占用情况

(五)重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本单位无项目支出预算安排。

部分 名词解释

一、单位预算:由各部门所属各单位编制,反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

十一、政府购买服务预算表(公开11表)

十二、项目绩效目标公开表(公开12表

上述报表详见附件。



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