柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院2025年单位预算公开说明
柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(公开01表)
二、单位收入总体情况表(公开02表)
三、单位支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)
十、政府采购预算表(公开10表)
十一、政府购买服务预算表(公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(公开12表)
第一部分:单位概况
一、主要职责
柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的乡镇卫生院,任务是负责所在地区内医疗卫生和公共卫生服务工作,确保乡镇医疗保障及公共卫生服务。
(一)提供公共卫生服务
1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本乡65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本乡精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(二)提供基本医疗服务
1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
二、机构设置情况
本单位为柳城县卫生健康局管理的差额拨款事业单位。机构内设1、办公室、2、党办、3、优行办、4、护理部兼院感科、5、质控科、6、医务科、8、医保办、9、财务室、10、后勤设备科、11、临床综合科、12、中医科、13、妇产科、14、急诊科、15、护士站、16、公共卫生服务部、17、药房、18、医技、19、收费室。
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算1382.82万元,同比增加34.25万元,同比增长2.54%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算1382.82万元,同比增加34.25万元,同比增长2.54%。其中:一般公共预算拨款161.64万元,同比增加13.07万元,同比增长8.79%;事业单位经营收入1221.19万元, 同比增加21.19万元,同比增长1.77%。收入预算增加的原因:2025年政策对在职人员薪酬变动及事业经营收入增加。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算1382.82万元,其中:基本支出146.55万元,占支出总预算10.6%,同比增加12.56万元,同比增长9.37%;项目支出1236.27万元,占支出总预算89.4%,同比增加21.7万元,同比增长1.79%。支出预算增加的原因:2025年政策对在职人员薪酬变动及事业经营收入增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算161.64万元,同比增加13.07万元,同比增长8.79%。财政拨款收入包括:一般公共预算拨款161.64万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出2.95万元、卫生健康支出158.68万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出161.64万元,同比增加13.07万元,同比增长8.79%。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.事业单位离退休支出2.95万元,同比减少4.5万元,同比下降60.35%。减少的原因:2025年政策对退休人员补助进行变动调整为季度。
2.乡镇卫生院支出158.68万元,同比增加17.56万元,同比增长12.45%。增加的原因:2025年政策对在职人员薪酬变动及事业经营收入增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出146.55万元,同比增加12.56万元,同比增长9.37%。按经济分类科目,具体支出预算如下:
工资福利支出预算143.6万元,同比增加17.06万元,同比增长13.48%。增加的原因:2025年政策对在职人员薪酬变动增加。
商品和服务支出预算0万元,同比持平。
对个人和家庭补助支出预算2.95万元,同比减少4.5万元,同比下降60.35%。减少的原因:2025年政策对退休人员补助进行变动调整为季度。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比持平。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平。
2.公务接待费预算0万元,同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元,同比持平。2025年公务用车购置数0辆,2025公务用车保有量0辆。
(1)公务用车购置费预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费预算0万元,同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
2025年机关运行经费财政拨款预算0万元,同比持平。2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元,同比持平。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算36.66万元,同比增加15.56万元,同比增长73.74%。其中:一般公共预算资金0万元,同比持平。
2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算22.76万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算13.9万元。
(三)政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元,其中:一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元
(四)国有资产占用情况说明
本单位国有资产主要包括土地、房屋及构筑物,设备类451台,办公家具类608张,总额1249万元。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有2个,金额1236.27万元。分别为:防保组人员工资差额项目15.09万元、事业单位业务收入项目1221.19万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、单位预算:由各部门所属各单位编制,反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(公开01表)
二、单位收入总体情况表(公开02表)
三、单位支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)
十、政府采购预算表(公开10表)
十一、政府购买服务预算表(公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(公开12表)
上述报表详见附件。