2024
柳城县直机关党建服务中心2024年单位预算公开说明
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2024-02-07


柳城县直机关党建服务中心2024年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

第一部分:单位概况

一、主要职责

(一)做好发展党员工作。认真贯彻发展党员工作的指导思想和方针,协助县委县直工委制定和实施发展党员工作规划;指导帮助县直基层党组织建立一支素质较高、数量充足、结构合理的入党积极分子队伍,落实培养措施,做好发展对象的集中培训;(二)做好党员教育管理工作。负责制定县直机关党务和党员教育培训计划、指导基层党组织开展党员教育培训。(三)做好党的基层组织建设工作。指导督促县直基层党组织建立健全党的组织生活制度,指导基层党组织开展好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、“主题党日”活动,协助县委县直工委推进党支部标准化规范化建设、推进基层党建“提质聚力”若干措施、党支部组织生活质量提升行动等工作。(四)做好基层队伍建设管理工作。协助县委县直工委建立健全县直机关各党组织队伍建设机制,负责审批县直属机关基层党组织的成立、改选、换届、调整工作;协助县委县直工委做好县直各党组织书记年度抓基层党建工作专项述职评议考核工作。 (五)做好基层党组织党风廉政和意识形态建设。 (六)负责承办县委县直属机关工委和领导交办的其它任务。 (七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位有行政单位0个、参照公务员管理事业单位0个、事业单位1个。行政单位,参照公务员管理事业单位, 事业单位是柳城县直机关党建服务中心

部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收总预算31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%。收入预算增加的原因:工资调整。

单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%。其中:一般公共预算拨款31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元,同比增长0%。收入预算增加的原因:工资调整。

单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算31.13万元,其中:基本支出31.13万元,占支出总预算100%,同比增加1.43万元,同比增长4.8%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,同比增长0%

、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%财政拨款收入包括:一般公共预算拨款31.13万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括一般公共服务支出23.33万元、社会保障和就业支出4.27万元、卫生健康支出1.41万元、住房保障支出2.13万元

、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.一般行政管理事务支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.机关服务支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

4.事业运行支出23.33万元,同比增加1.06万元,同比增长0%。增加的原因:工资调整。

5.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

6.行政单位离退休支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

7.事业单位离退休支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

9.机关事业单位职业年金缴费支出1.42万元,同比增加0.07万元,同比增长5.1%。增加的原因:工资调整。

10.行政单位医疗支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

11.事业单位医疗支出1.41万元,同比增加0万元,同比增加0.07万元,同比增长5.1%。增加的原因:工资调整。

12.公务员医疗补助支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

13.住房公积金支出2.13万元,同比增加0.1万元,同比增长4.9%。

、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出31.13万元同比增加1.43万元,同比增长4.8%。。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算27.03万元,同比增加1.42万元,同比增长5.5%。增加的原因:工资调整。

商品和服务支出预算4.11万元,同比增加0.2万元,同比增长4.9%。增加的原因:工资调整。

对个人和家庭补助支出预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.11万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元,同比增加0.06万元,同比增长54%。其中:

1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2024年预算0.11万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆,2024公务用车保有量0辆。

1)公务用车购置费2024年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

(三)国有资产占情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元。

2024年本单位无项目支出预算安排。

部分 名词解释

一、单位预算:由各部门所属各单位编制,反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

上述报表详见附件。

柳城县直机关党建服务中心2024年单位预算公开说明

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2024-02-07 09:05   


柳城县直机关党建服务中心2024年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

第一部分:单位概况

一、主要职责

(一)做好发展党员工作。认真贯彻发展党员工作的指导思想和方针,协助县委县直工委制定和实施发展党员工作规划;指导帮助县直基层党组织建立一支素质较高、数量充足、结构合理的入党积极分子队伍,落实培养措施,做好发展对象的集中培训;(二)做好党员教育管理工作。负责制定县直机关党务和党员教育培训计划、指导基层党组织开展党员教育培训。(三)做好党的基层组织建设工作。指导督促县直基层党组织建立健全党的组织生活制度,指导基层党组织开展好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、“主题党日”活动,协助县委县直工委推进党支部标准化规范化建设、推进基层党建“提质聚力”若干措施、党支部组织生活质量提升行动等工作。(四)做好基层队伍建设管理工作。协助县委县直工委建立健全县直机关各党组织队伍建设机制,负责审批县直属机关基层党组织的成立、改选、换届、调整工作;协助县委县直工委做好县直各党组织书记年度抓基层党建工作专项述职评议考核工作。 (五)做好基层党组织党风廉政和意识形态建设。 (六)负责承办县委县直属机关工委和领导交办的其它任务。 (七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位有行政单位0个、参照公务员管理事业单位0个、事业单位1个。行政单位,参照公务员管理事业单位, 事业单位是柳城县直机关党建服务中心

部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收总预算31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%。收入预算增加的原因:工资调整。

单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%。其中:一般公共预算拨款31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元,同比增长0%。收入预算增加的原因:工资调整。

单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算31.13万元,其中:基本支出31.13万元,占支出总预算100%,同比增加1.43万元,同比增长4.8%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,同比增长0%

、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%财政拨款收入包括:一般公共预算拨款31.13万元、政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出包括一般公共服务支出23.33万元、社会保障和就业支出4.27万元、卫生健康支出1.41万元、住房保障支出2.13万元

、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出31.13万元,同比增加1.43万元,同比增长4.8%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.一般行政管理事务支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.机关服务支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

4.事业运行支出23.33万元,同比增加1.06万元,同比增长0%。增加的原因:工资调整。

5.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

6.行政单位离退休支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

7.事业单位离退休支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

9.机关事业单位职业年金缴费支出1.42万元,同比增加0.07万元,同比增长5.1%。增加的原因:工资调整。

10.行政单位医疗支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

11.事业单位医疗支出1.41万元,同比增加0万元,同比增加0.07万元,同比增长5.1%。增加的原因:工资调整。

12.公务员医疗补助支出0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

13.住房公积金支出2.13万元,同比增加0.1万元,同比增长4.9%。

、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出31.13万元同比增加1.43万元,同比增长4.8%。。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算27.03万元,同比增加1.42万元,同比增长5.5%。增加的原因:工资调整。

商品和服务支出预算4.11万元,同比增加0.2万元,同比增长4.9%。增加的原因:工资调整。

对个人和家庭补助支出预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.11万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元,同比增加0.06万元,同比增长54%。其中:

1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2024年预算0.11万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆,2024公务用车保有量0辆。

1)公务用车购置费2024年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费培训费、福利费、日常维修费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2.按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

(三)国有资产占情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元。

2024年本单位无项目支出预算安排。

部分 名词解释

一、单位预算:由各部门所属各单位编制,反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(公开01表)

二、单位收入总体情况表(公开02表)

三、单位支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(公开09表)

十、政府采购预算表(公开10表)

上述报表详见附件。