2016
中国共产党柳城县委员会2016年部门预算说明
来源: 财政局
发布日期: 2016-03-28

一、基本情况:县委机关财务负责核算共有18个常设单位,9个临时机构。

(一)主要职责

县委办公室职责:

    一、负责对全县重要情况进行综合研究分析,向县委及上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议,办理基层党委(党组)上报县委的请示、报告,为县委做好各项服务工作。

二、负责县委决策事项及领导批示的督促和催办、落实。根据县委领导的指示抓好催办、检查、信息反馈和协调工作。

三、负责县委有关文件、工作计划、总结和县委领导重要讲话稿的起草工作。

四、负责县委和本办公室文件的审核、校对、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;负责对基层党委办公室的业务指导。

五、负责县委党代表大会、全委会、常委会会议以及县委召开的其他重要会议的会务工作。

六、负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作。

七、负责本办的行政事务管理及车辆管理工作。

八、承办县委领导交办的其他事项。

(二)部门机构设置和人员情况

    1.柳城县委机关财务室核算共有18个常设单位,具体情况如下表:


单位名称

单位性质


县委办

行政单位


组织部

行政单位


宣传部

行政单位


统战部

行政单位


工委

行政单位


史志办

行政单位


信访局

行政单位


老干部局

行政单位


      文明办

行政单位


保密局

行政单位


机要局

行政单位


台办

行政单位


绩效办

行政单位


团委

行政单位


妇联

行政单位


文联

行政单位


政协

行政单位


工商联

行政单位



   2、本年度机构和人员如下表:                 单位:人


项    目

合 计

行政

单位

财政拨款事业单位参公管理其他      

差额拨款

事业单位

自收自支事业单位

编制数

135

132

3 




实有人数

135

132

3




在职人数

135

132

3




离退休人数

71

71





其中:离休人数

3

3





          退休人数

68

68





遗属

5

5





编外长期聘用人员

1



1 




(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制

二、 关于柳城县委机关2016年收支预算总表的说明

中共柳城县委机关部门预算实行综合预算,反映18个相关部门的所有收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计. 17,265,144.00元。其中:公共财政预算资金17,265,144.00元,主要是经费拨款17,265,144.00元。

(二)2016年支出预算总计17,265,144.00 元。其中:

1.一般公共服务支出元。11,685,752.00元。

2.社会保障和就业支出4,081,251.00元。

3.医疗卫生支出567,562.00元。

4.住房保障支出930,579.00元。

三、关于柳城县委机关部门2016年公共财政预算支出预算表说明

本表按支出经济科目分类编制,反映柳城县委相关单位和部门2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

柳城县委机关相关部门2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计 17,265,144.00元。其中:

(1)基本支出13,696,644.00元,主要是用于工资福利支出8,202,750.00元、商品和服务支出429,886.00元、对个人和家庭补助支出5,064,008.00元。

(2)项目支出3,568,500.00元,主要是用于工资福利支出93,500.00元、商品和服务支出3,465,000.00元、其他资本支出10,000.00元。

四、县委机关相关部门一般公共预算拨款2016年“三公”“两费”经费说明

(一)因公出国(境)经费2016年未列预算。

(二)公务接待费2016年公用经费预算291,400.00元。

(三)公务用车费2016年公用经费预算0.00元.其中,公务用车运行维护费2016年公用经费预算0.00元;公务用车购置2016年预算0.00万元。

(四)会议费587,100.00元。

(五)培训费242,100.00元。


柳城2016部门预算公开表_[102]中国共产党柳城县委员会.xls


中国共产党柳城县委员会2016年部门预算说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2016-03-28 00:00    |  作者: 财政局

一、基本情况:县委机关财务负责核算共有18个常设单位,9个临时机构。

(一)主要职责

县委办公室职责:

    一、负责对全县重要情况进行综合研究分析,向县委及上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议,办理基层党委(党组)上报县委的请示、报告,为县委做好各项服务工作。

二、负责县委决策事项及领导批示的督促和催办、落实。根据县委领导的指示抓好催办、检查、信息反馈和协调工作。

三、负责县委有关文件、工作计划、总结和县委领导重要讲话稿的起草工作。

四、负责县委和本办公室文件的审核、校对、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;负责对基层党委办公室的业务指导。

五、负责县委党代表大会、全委会、常委会会议以及县委召开的其他重要会议的会务工作。

六、负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作。

七、负责本办的行政事务管理及车辆管理工作。

八、承办县委领导交办的其他事项。

(二)部门机构设置和人员情况

    1.柳城县委机关财务室核算共有18个常设单位,具体情况如下表:


单位名称

单位性质


县委办

行政单位


组织部

行政单位


宣传部

行政单位


统战部

行政单位


工委

行政单位


史志办

行政单位


信访局

行政单位


老干部局

行政单位


      文明办

行政单位


保密局

行政单位


机要局

行政单位


台办

行政单位


绩效办

行政单位


团委

行政单位


妇联

行政单位


文联

行政单位


政协

行政单位


工商联

行政单位



   2、本年度机构和人员如下表:                 单位:人


项    目

合 计

行政

单位

财政拨款事业单位参公管理其他      

差额拨款

事业单位

自收自支事业单位

编制数

135

132

3 




实有人数

135

132

3




在职人数

135

132

3




离退休人数

71

71





其中:离休人数

3

3





          退休人数

68

68





遗属

5

5





编外长期聘用人员

1



1 




(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制

二、 关于柳城县委机关2016年收支预算总表的说明

中共柳城县委机关部门预算实行综合预算,反映18个相关部门的所有收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计. 17,265,144.00元。其中:公共财政预算资金17,265,144.00元,主要是经费拨款17,265,144.00元。

(二)2016年支出预算总计17,265,144.00 元。其中:

1.一般公共服务支出元。11,685,752.00元。

2.社会保障和就业支出4,081,251.00元。

3.医疗卫生支出567,562.00元。

4.住房保障支出930,579.00元。

三、关于柳城县委机关部门2016年公共财政预算支出预算表说明

本表按支出经济科目分类编制,反映柳城县委相关单位和部门2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

柳城县委机关相关部门2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计 17,265,144.00元。其中:

(1)基本支出13,696,644.00元,主要是用于工资福利支出8,202,750.00元、商品和服务支出429,886.00元、对个人和家庭补助支出5,064,008.00元。

(2)项目支出3,568,500.00元,主要是用于工资福利支出93,500.00元、商品和服务支出3,465,000.00元、其他资本支出10,000.00元。

四、县委机关相关部门一般公共预算拨款2016年“三公”“两费”经费说明

(一)因公出国(境)经费2016年未列预算。

(二)公务接待费2016年公用经费预算291,400.00元。

(三)公务用车费2016年公用经费预算0.00元.其中,公务用车运行维护费2016年公用经费预算0.00元;公务用车购置2016年预算0.00万元。

(四)会议费587,100.00元。

(五)培训费242,100.00元。


柳城2016部门预算公开表_[102]中国共产党柳城县委员会.xls