2016
柳城县马山乡2016年部门预算说明
来源: 财政局
发布日期: 2016-03-29

一、部门基本概况

(一)2016年本部门主要工作安排

1、马山乡人民政府主要工作安排

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(3)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

(4)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(5)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(6)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(7)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(8)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(9)负责县委、县人民政府交办的其他工作。

2、党委的主要工作安排

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(3)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

(4)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(5)负责县委、县政府交办的其他工作。

3、财政所的主要工作安排

(1)负责全镇财政预决算工作。

(2)对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

( 3 )负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

( 4 )负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

    4、计生站的主要工作安排

   (1)宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

(2)负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

(3)依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策,做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

(4)依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

(5)依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

(6)依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。

(7)依法开展社会抚养费征收工作,按照“收支两条线”管理规定,将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

(8)依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村(居)开展计划生育村(居)民自治和“两无一提高”等活动。

(9)依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。  

(10)完成镇人民政府交给的有关工作任务。

   5、文广站的主要工作安排

  (1)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

(2)负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。

(3)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

  6、保所的主要工作安排

   办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

   7、规划建设站的主要工作安排

  负责城镇建设规划各种审批手续,加强城镇建设及环境卫生管理等事项。

  8、经管站的主要工作安排

  (1)负责农村集体经济组织的财务和资金管理,指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度,并监督实施,防止集体资产损失。

  (2)负责农村集体承包合同的管理,认真宣传减轻农民负担政策,监测农民负担动态和开展农民负担执法检查,监督减轻农民负担的各项措施的实施,推行农民负担监督管理四项制度。

  (3)负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系,农村股份合作组织,各种专业合作组织的建设。

    9、企业办管理站的主要工作安排

  (1)负责对镇级企业的立项,拟写可行性研究报告、报批和组织论证,督促企业生产建设的实施,拟定承包方案,实施行政管理。

   (2)指导和帮助辖区的企业开展各项经营管理工作。

   (3)负责本辖区内乡镇企业建立、分立、合并、迁移、停业、终止、改变名称和经营范围的调查、审核和审批工作。

   (4)指导和帮助本辖区内乡镇企业正确处理国家、集体、个人三者关系,做到分配合理。

   (5)负责本辖区内乡镇企业各种统计报表,负责各种资料的收集整理、保管。

   (6)管理和监督乡镇企业的安全成产、环境保护和劳动卫生工作。

   10、林业站的主要工作安排

(1)传播林业科技信息,咨询推广林业先进经验,开展林业培训,经营林木种苗,管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

   (2)野生动物、林业产品的运输、经营监管。

   (3)森林采伐监督检查;松脂采割的监督检查。

   (4)一般违章野外用火处罚。

   (5)一般盗伐滥伐林木案的查处。

   (6)林地管理、林权勘界发证等。

  11、水保站的主要工作安排

   (1) 贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

   (2)统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作。

   (3)负责协助水费收缴。

   (4)在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收。

   (5)做好水利物资的供应和管理工作;协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

   (6)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

(二)部门机构设置和人员情况

柳州市公安局交通警察支队的机构设置及人员情况如下表:

机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

柳城县马山乡人民政府

行政单位

21

20


10


4

柳城县马山乡党委

行政单位

9

9





柳城县马山乡财政所

参公事业单位

5

5


1


2

柳城县马山乡计生服务所

事业单位

10

7


1



柳城县马山乡文化站

事业单位

1

1





柳城县马山乡广播站

事业单位

2

2





柳城县马山乡劳保所

事业单位

3

3





柳城县马山乡规划站

事业单位

2

2





柳城县马山乡经管站

事业单位

2

1





柳城县马山乡企业站

事业单位

2

2


1



柳城县马山乡林业站

事业单位

5

5





柳城县马山乡水保站

事业单位

2

2





  

(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。

    二、关于柳城县马山乡2016年收支预算总表(预算01表)的说明

柳城县马山乡部门预算实行综合预算,反映马山乡政府及各事业单位所得收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计6244813元。其中:

1.公共预算拨款 6244813元,主要是经费拨款6244813元。

(二)2016年支出预算总计 6244813 元。其中:

1.一般公共服务支出 3333293元。包括:工资福利支出,商品和服务支出。

2、国防支出26000元。包括兵役征集。

3、公共安全支出11300元。包括禁毒管理。

    4、科学技术支出11300元。包括科学技术普及支出。

    5、文化体育与传媒支出168883元。包括群众文化和广播基本支出。

    6、社会保障和就业支出684521元。

    7、医疗卫生支出751993元。包括:医疗保险。

    8、城乡社区支出179703元。

    9、农林水支出627871元。

    10、住房保障支出377949元.包括:住房公积金。

11、其他支出7200 元。。

三、关于柳城县马山乡2016年一般公共预算支出预算表(预算04表)的说明

本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳城县凤山镇年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计6244813元。其中:

(一)基本支出 5379413元。主要是用于主要是用于一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

   (二)项目支出 865400元。主要是用于一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明

  (一)因公出国(境)经费2016年预算  0  元 。

(二)公务接待费2016年预算 86300 元。

(三)公务用车费2016年预算 42600 元。

(四)会议费150500元。

(五)培训费38100元。

柳城县马山乡2016年部门预算说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2016-03-29 00:00    |  作者: 财政局

一、部门基本概况

(一)2016年本部门主要工作安排

1、马山乡人民政府主要工作安排

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(3)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

(4)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(5)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(6)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(7)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(8)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(9)负责县委、县人民政府交办的其他工作。

2、党委的主要工作安排

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(3)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

(4)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(5)负责县委、县政府交办的其他工作。

3、财政所的主要工作安排

(1)负责全镇财政预决算工作。

(2)对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

( 3 )负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

( 4 )负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

    4、计生站的主要工作安排

   (1)宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

(2)负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

(3)依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策,做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

(4)依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

(5)依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

(6)依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。

(7)依法开展社会抚养费征收工作,按照“收支两条线”管理规定,将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

(8)依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村(居)开展计划生育村(居)民自治和“两无一提高”等活动。

(9)依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。  

(10)完成镇人民政府交给的有关工作任务。

   5、文广站的主要工作安排

  (1)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

(2)负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。

(3)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

  6、保所的主要工作安排

   办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

   7、规划建设站的主要工作安排

  负责城镇建设规划各种审批手续,加强城镇建设及环境卫生管理等事项。

  8、经管站的主要工作安排

  (1)负责农村集体经济组织的财务和资金管理,指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度,并监督实施,防止集体资产损失。

  (2)负责农村集体承包合同的管理,认真宣传减轻农民负担政策,监测农民负担动态和开展农民负担执法检查,监督减轻农民负担的各项措施的实施,推行农民负担监督管理四项制度。

  (3)负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系,农村股份合作组织,各种专业合作组织的建设。

    9、企业办管理站的主要工作安排

  (1)负责对镇级企业的立项,拟写可行性研究报告、报批和组织论证,督促企业生产建设的实施,拟定承包方案,实施行政管理。

   (2)指导和帮助辖区的企业开展各项经营管理工作。

   (3)负责本辖区内乡镇企业建立、分立、合并、迁移、停业、终止、改变名称和经营范围的调查、审核和审批工作。

   (4)指导和帮助本辖区内乡镇企业正确处理国家、集体、个人三者关系,做到分配合理。

   (5)负责本辖区内乡镇企业各种统计报表,负责各种资料的收集整理、保管。

   (6)管理和监督乡镇企业的安全成产、环境保护和劳动卫生工作。

   10、林业站的主要工作安排

(1)传播林业科技信息,咨询推广林业先进经验,开展林业培训,经营林木种苗,管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

   (2)野生动物、林业产品的运输、经营监管。

   (3)森林采伐监督检查;松脂采割的监督检查。

   (4)一般违章野外用火处罚。

   (5)一般盗伐滥伐林木案的查处。

   (6)林地管理、林权勘界发证等。

  11、水保站的主要工作安排

   (1) 贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

   (2)统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作。

   (3)负责协助水费收缴。

   (4)在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收。

   (5)做好水利物资的供应和管理工作;协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

   (6)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

(二)部门机构设置和人员情况

柳州市公安局交通警察支队的机构设置及人员情况如下表:

机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

柳城县马山乡人民政府

行政单位

21

20


10


4

柳城县马山乡党委

行政单位

9

9





柳城县马山乡财政所

参公事业单位

5

5


1


2

柳城县马山乡计生服务所

事业单位

10

7


1



柳城县马山乡文化站

事业单位

1

1





柳城县马山乡广播站

事业单位

2

2





柳城县马山乡劳保所

事业单位

3

3





柳城县马山乡规划站

事业单位

2

2





柳城县马山乡经管站

事业单位

2

1





柳城县马山乡企业站

事业单位

2

2


1



柳城县马山乡林业站

事业单位

5

5





柳城县马山乡水保站

事业单位

2

2





  

(三)预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。

    二、关于柳城县马山乡2016年收支预算总表(预算01表)的说明

柳城县马山乡部门预算实行综合预算,反映马山乡政府及各事业单位所得收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计6244813元。其中:

1.公共预算拨款 6244813元,主要是经费拨款6244813元。

(二)2016年支出预算总计 6244813 元。其中:

1.一般公共服务支出 3333293元。包括:工资福利支出,商品和服务支出。

2、国防支出26000元。包括兵役征集。

3、公共安全支出11300元。包括禁毒管理。

    4、科学技术支出11300元。包括科学技术普及支出。

    5、文化体育与传媒支出168883元。包括群众文化和广播基本支出。

    6、社会保障和就业支出684521元。

    7、医疗卫生支出751993元。包括:医疗保险。

    8、城乡社区支出179703元。

    9、农林水支出627871元。

    10、住房保障支出377949元.包括:住房公积金。

11、其他支出7200 元。。

三、关于柳城县马山乡2016年一般公共预算支出预算表(预算04表)的说明

本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳城县凤山镇年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计6244813元。其中:

(一)基本支出 5379413元。主要是用于主要是用于一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

   (二)项目支出 865400元。主要是用于一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明

  (一)因公出国(境)经费2016年预算  0  元 。

(二)公务接待费2016年预算 86300 元。

(三)公务用车费2016年预算 42600 元。

(四)会议费150500元。

(五)培训费38100元。