柳城县龙头镇2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)、2016年本部门主要工作安排
一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。
二、结合实际,科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。
三、加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
四、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。
五、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。
六、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。(二)部门机构设置和人员情况
柳城县龙头镇机构设置如下表:
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县龙头镇人民政府 | 行政 |
中国共产党柳城县龙头镇委员会 | 行政 |
柳城县龙头镇财政所 | 参公 |
柳城县龙头镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
龙头镇农业服务中心(经管组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县龙头镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县龙头镇计生所 | 全额拨款事业单位 |
龙头镇文体广播站(文体组) | 全额拨款事业单位 |
龙头镇文体广播站(广播组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县龙头镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县龙头镇村镇规划建设站 | 全额拨款事业单位 |
本年度机构和人员如下表:
单位:人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助 事业单位
| 自收自支事业单位 | |
参(依)公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 61 | 27 | 5 | 29 | ||
实有人数 | 60 | 26 | 5 | 21 | ||
在职人数 | 60 | 26 | 5 | 21 | ||
其中:在岗在编人数 | 60 | 26 | 5 | 21 | ||
在岗超编人数 | ||||||
离退休人数 | ||||||
其中:离休人数 | ||||||
退休人数 | 23 | 10 | 2 | 11 | ||
遗属 | 6 | 3 | 2 | |||
非在编人员 (经人才办审定由财政供养的人员) | 1 | 1 |
(三)预算编制原则
根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。
二、 关于柳城县龙头镇2016年收支预算总表的说明
柳城县龙头镇部预算实行综合预算,反映全镇行政事业单位所有得收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计628.50万元。其中:公共财政预算资金628.50万元,主要是经费拨款628.50万元。
(二)2016年支出预算总计628.50万元。其中:
一、一般公共服务支出340.67万元;包括:政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。
二、国防支出2.6万元。包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。
三、公共安全支出1.11万元。包括:安全生产、处纠工作经费
四、科学技术支出1.11万元包括:科技三项经费。
五、文化体育与传媒支出20.87万元。包括:文广站干部工资福利、日常办公经费。
六、社会保障和就业支出103.05万元。包括:劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。
七、医疗卫生支出67.88万元。包括:计生所干部工资福利、日常办公经费。
八、城乡社区支出10.24万元。包括:规划站干部工资福利、日常办公经费。
九、农林水支出39.32万元。包括:林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费。
十、住房保障支出34.44万元。包括:住房公积金。
十一、其他支出7.2万元。包括:村民委办公经费。
三、关于柳城县龙头镇2016年公共财政预算支出预算表得说明
本表按支出功能分类科目编制,反映柳城县龙头镇年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳城县龙头镇年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计628.50万元。其中:
(1)基本支出545.91万元,主要是用于行政运行、归口管理的行政单位离退休、住房公积金。
(2)项目支出82.59万元,主要是用于一般公共服务支出。
四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”“两费”经费说明
(一)因公出国(境)经费2016年未做预算。
(二)公务接待费2016年公用经费预算4.65万元。
(三)公务用车费2016年公用经费预算1.20万元.其中,公务用车运行维护费2016年公用经费预算1.20万元;公务用车购置2016年预算0万元。
(四)会议费8.14万元。
(五)培训费3.75万元。